你好 借库存 进项,贷银行,借福利费,进项,贷应付工资, 借应付工资,贷进项转出
老师我们是一般纳税人,7月购买了体育用品用于员工福利,当时收到专票,同事不知道,就认证抵扣了,并且7月的账做的借方进项税额,那么我8月的时候,是不是该做借方管理费用-福利费,贷方,应交税费-应交增值税(进项税额转出)?8月末的时候我该怎么做账结转?谢谢
老师,您好 我想问下跨月的增值税专用发票已抵扣,由于信息错误需要冲红重开。 那么处理起来,购买方与销售方分别需要怎么处理冲红及报税呢,购买方报税的进项税额转出是否需要去税务局,还是怎么申报呢。 请老师给我给我一个详细的解答,谢谢
公司购买了一栋价值1000多万的不动产用作员工的新食堂,进项税额是100万,老板会计把这笔支出用于抵扣进项税。可是税法有规定,专用于员工集体福利的支出费用不可以抵扣进项。老师好有什么好的处理方式可以吧这个进项抵扣销项呢?
老师您好!购买和公司经营无关的产品进项税已抵扣,后来用于员工福利的,从购买到转出进项税额如何账务处理呢?谢谢!
公司购买维生素E作为奖品奖励给员工,取得增值税专用发票,这个是做福利费吗?做福利费的话进项税要转出来吗?专票已经勾选抵扣了,也报税了,但是进项税没有转出,现在应该怎么处理呢?
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
老师,我是一般纳税人个体工商户农副产品产品,2025年1-4月可以开农副产品收购发票,为什么现在6月份又不能开了呢?
请问社保个人承担部分之前一直计入管理费用了,现在怎么调账?
老师,我已经申报增值税了呢?进项转出是现在转还是下期再转?
那您下个月转出来也行。