同学您好,你好,这个就是已预缴税款金额与实际合同执行金额 之间的差额填应补预交税款金额一般应补预交税款金额...

老师您好,想请问一下,做建筑服务的,到别的城市开了外经证,整个项目已经是完工的了,现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能开票收款,像这种情况,我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗?做了之后对后期是有什么影响的?因为开始做外经证的时候,是按合同总价申报了预缴增值税的,现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
老师您好,跨省税源反馈表有一项是应补预缴税款金额,这一项该怎样填
老师我司异地施工有个合同是50万,外经证开完了,异地预交税费增值税按2%,企税是0.2%都交完了。做反馈表,最后一栏应补税款应该是0啊。这个项目结束了呀!但是显示还要补50多万的税!我们没有税要补,显示了补50多万反馈表上,请问我们不补有什么影响吗
老师你好,我那个跨区域涉税事项申报表里的合同相对方名称填错了和发票开的不一致但是已经交了税款也反馈了,这个后期有影响吗,要怎么补救
老师,经营地涉税事项反馈表填写是写这个项目的总缴税金额吗,还是我写每一次开票预缴的金额,外经证是开具的一张整个合同额,但预缴是按每次开票额
老师,一般纳税人取得的固定资产进项发票,可以抵扣增值税吗
老师,请教一下增值税专票支付的金额小于专票的金额,可以做税额抵扣吗?如果制作的话,那账户应该怎么处理?
老师,有发票合并打印的免费软件有吗或者方法
预收客户的预付款可以不开票吗?
你好老师小规模纳税人股东要增资怎么操作 原股东90%另一个是10% 10%这个股东增资20万怎么操作
老师,你好!我们公司是工程公司,一般纳税人。如果公司有外出劳务时,需预交税费,那如何在当月增值税申报表上显现出当月所交的附加税数据?现在我们在做2025年度汇算清缴时,主表上带出来的数和我们账上的附加税总数不一致,主表自动带出来的数只有我们在本地做工程和销售一些货物所交的附加税,而外出劳务所交的附加税数据一个都没有,请问一下现在该如何处理?
老师公司想注销,亏损状态,现在账上有两笔欠股东的钱10几万,股东没实缴注册资金,那可不可以让股东补缴10几万注册资金,然后把欠股东钱还了呢 还是有别的更好的方法处理
企业所得税年度汇算清缴,工资薪金的数据取值? 我是应该把应付职工薪酬这个一级科目数据填进去还是只填写应付职工薪酬-工资这个数据。我们软件去年8月份更换新的,前八个月工资没有计提应付职工薪酬科目,我是不是应该手动加上这个数据填报
老师,我们买的原材料,通过生产加工成半成品的管子,那么这个半成品计入哪个科目?半成品包含材料,人工费,应该还要摊销制造费
早期建设施工没有决算报告,是怎么确认在建工程价值进行转固的呢
老师比如合同是109预缴是÷1+9%乘以2%,应补是109除以1+9%乘以9%减去109预缴是÷1+9%乘2%对吗
跟增值税申报表的应纳税额不是一样的
是的没错, 是这样的
好的谢谢老师
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