同学,你好 你联系专管员,后台看一下,是不是预缴纳的信息没有同步

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师我司异地施工有个合同是50万,外经证开完了,异地预交税费增值税按2%,企税是0.2%都交完了。做反馈表,最后一栏应补税款应该是0啊。这个项目结束了呀!但是显示还要补50多万的税!我们没有税要补,显示了补50多万反馈表上,请问我们不补有什么影响吗
老师,您好。我们公司是商贸一般纳税人,12月份取得5张进项专票金额48万,已抵扣,且已入成本结转。2月份发现有问题,发票异常。目前已做进项税额转出,,老板在2月份重新开回发票了。 问题:现在需要处理“企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈(“跟票管”)”,客户不想补税,可不可以把12月份的账,改为暂估入账48万,没暂估前利润-7500元,暂估后-487500元,这样利润表会比原来亏损多48万,2月份回票就把暂估的48万冲了。汇算清缴时调增异常发票48万。请问这样做可以吗?
老师,1.生产企业,24年12月出口。本月18号申请首退税时,跳错误。有一个征退税差在做增值报表时未填写。导致退税提交不了,这个最好的操作方法我现在可以做些什么。2.公司产品全部外销的。现开票额度只有60万,3月份出了两笔,共需开票200W。现在需提升额度,也不知道是否很快能批。我现在先把这个60万开了再提升额度吗?还是不开直接申请。那确认收入能延到5月吗我现在需要马上做的是什么。3.A公司是贸易公司做出口并退税的,A公司把货款打到B生产公司下单,B公司虽是生产公司,但没有生产能力,把款打给C公司进行生产。完成交货后,B公司已经开了成品发票给A公司,并完成了退税。请问C公司应该给B公司开什么发票?开产品原材料还是产品加工费呢?
我公司做渣土运输的,是一般纳税人,有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费,工地给我公司补0.09增值税,我公司需要给他们私人结算运费,我应该收他们几个点的费用。
老师,企业所得税年报,营业外收入需要调增50.24元,这里属于小微企业,我没有选填写A101010\\101020\\103000,这些表,我要怎么去调
零报税,是每月报一次吗?
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
老师,返聘退休人员应该签什么合同?在申报时又该如何申报?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?
预缴的信息同步了。老师你看这个反馈表预缴税额那一栏,系统自动带出增值税企税附加税的交税明细。合同金额也是系统带出来的,我就填了一个自开发票金额。这样填的话他后边应补缴税额就会显示50多万。
我问了一下电子税务局的客服人员,他让我把那个税额明细手动改成交税额对应的开票金额。我就改成开票金额了。
这样显示的应交税费是零了。但是反馈表上看不见已经预交的各项税费的金额了。请问这个反馈表就是这样的吗?返回表不显示已交税额吗
同学,你好 这上面没有补交金额,你发让你补交的表格给我看一下
老师你看这个,我在第二栏已预缴税款金额填写的是实际缴款金额了,他就出现补交税费。这个第二栏其实是系统自动带出来的。我就填了一个开具发票金额147万,其实我应该补税
同学,你好 你之前是预缴的,现在是要补缴纳的
老师这是两个不同的合同。都是已经预交完税费了没有需要补税了。
这个反馈表的那个数据都是系统带出来的,我就填了一个已开发票金额,我就提交了。我都没有注意看那个最后一栏那个应补税额。
同学,你好 以税务局显示的为准
这次新的合同做反馈表我我一下关注最后一栏了。我一看还让我预缴税费我没有要预缴的了。这个项目都结束了合同也就是这么多。
我又翻开之前的合同的反馈表,一看好多都是需要补税的。我就蒙了。想问问这样有什么影响不
同学,你好 异地工程都是先预缴,完成之后,再补交剩下的
是再补剩下的应该是在机构所在地税务局啊。反馈表上显示的是应补预缴金额。我在外地的该预缴完的都预缴完了呀没有需要再补的了?
同学,你好 剩下的是在机构所在地税务局补交的 你不是项目完成了吗?在机构所在地补交
那这两张反馈表哪个是对的呀?那第一张是不是就是错的了呀!
同学,你好 你以税务局出来的单子为准