同学,你好 你联系专管员,后台看一下,是不是预缴纳的信息没有同步
老师 有个问题想请教一下,我8月23号申请了百万元发票,从8.23-9.23这两个月可以开十张百万元发票,已经实地考察通过了,但是没有完全办好,结果税盘已经变更成百万元了,而且开了六张百万元的发票,9.2税务局才准予变更,我还打电话问过,有一个工作人员说,只要实地考察过了能开发票就算是通过了,后期可以补全就行,发票以前的发票也算是百万的,是这十张里面的。还有一个地方的工作人员说,他们系统上显示9.2才通过的,之前为什么能开他们也不清楚,发票是从9.2号开始算,我现在不知道应该听谁的,也不知道发票应该怎么算了!
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
请教老师,我们劳务公司百分之95的工人都是包工头手下的,遍布在我们母公司(施工总包)所属全国各地分公司项目部,通过考勤造工资表母公司专户代发,为了规避农民工财税风险,我们尝试过让包工头代开经营所得发票给我公司但几乎没人去开,我公司百分之90的项目是外地项目,核定了个税,虽然外地个税问题应该是解决了,但剩下百分之10的项目工人也要有2000人左右,那么本地项目2000个工人个税和2万个本地加上外地工人社保并没有解决,由于工人流动性大,也不知具体多少人有农保,加上本公司财务人力有限,如果全员扣缴农民工个税会计没有动力去做,或者搜集农保证明也搜不出,请教老师该怎么办?如果我们和工人的用工合同约定了以完成一定期限的工作任务,那么我们在本地和外地的项目是不是就不存在社保风险了。
老师们,小建筑工程公司的一个700多万的合同,我们是乙方,就这个一个项目快竣工了,而且是分包出去的,等于项目经理挂靠我们乙方公司的资质承包的这个项目,合同里也写地非常明确乙方承包的施工队农民工工资与乙方签订劳动合同并缴纳社保并提供月工资表名单,可实际上这部分人工费甲方未按合同履行,而是直接给这农民工发了工资,但是这部分农民工的个人所得税申报在乙方公司提交的,我才来几天,我所在的乙方公司小会计居然又拿这部分农民工工资虚计提了工资,贷方都挂到其他应付老板(表示垫付的)累计900多万了,可实际上账上根本没有那么多的钱,这一个合同也就700多万,工程款还都没有及时拨过来,却要求开票
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
预缴的信息同步了。老师你看这个反馈表预缴税额那一栏,系统自动带出增值税企税附加税的交税明细。合同金额也是系统带出来的,我就填了一个自开发票金额。这样填的话他后边应补缴税额就会显示50多万。
我问了一下电子税务局的客服人员,他让我把那个税额明细手动改成交税额对应的开票金额。我就改成开票金额了。
这样显示的应交税费是零了。但是反馈表上看不见已经预交的各项税费的金额了。请问这个反馈表就是这样的吗?返回表不显示已交税额吗
同学,你好 这上面没有补交金额,你发让你补交的表格给我看一下
老师你看这个,我在第二栏已预缴税款金额填写的是实际缴款金额了,他就出现补交税费。这个第二栏其实是系统自动带出来的。我就填了一个开具发票金额147万,其实我应该补税
同学,你好 你之前是预缴的,现在是要补缴纳的
老师这是两个不同的合同。都是已经预交完税费了没有需要补税了。
这个反馈表的那个数据都是系统带出来的,我就填了一个已开发票金额,我就提交了。我都没有注意看那个最后一栏那个应补税额。
同学,你好 以税务局显示的为准
这次新的合同做反馈表我我一下关注最后一栏了。我一看还让我预缴税费我没有要预缴的了。这个项目都结束了合同也就是这么多。
我又翻开之前的合同的反馈表,一看好多都是需要补税的。我就蒙了。想问问这样有什么影响不
同学,你好 异地工程都是先预缴,完成之后,再补交剩下的
是再补剩下的应该是在机构所在地税务局啊。反馈表上显示的是应补预缴金额。我在外地的该预缴完的都预缴完了呀没有需要再补的了?
同学,你好 剩下的是在机构所在地税务局补交的 你不是项目完成了吗?在机构所在地补交
那这两张反馈表哪个是对的呀?那第一张是不是就是错的了呀!
同学,你好 你以税务局出来的单子为准