您好,是需要分录吗还是

1.简答题资料:某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务:(1)4月2日,收回某单位所欠本企业的货款312800元,存入银行。(2)4月7日,用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备,投入使用。(3)4月10日,仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。(4)4月12日,开出现金支票从银行提取现金42500元备用。(5)4月18日,从银行取得临时借款850000元,存入银行。(6)4月20日,用银行存款272000元偿还应付账款。(7)4月25日,企业的公出人员出差预借差旅费17000元,付给现金。(8)4月30日,收到银行通知,本月水电费为10200元。要求:在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录,并对记账凭证进行编号(自己选择编号方法)。
写分录(1)2日,长兴公司投入不需要安装的设备一台,价值150000元,当即投入使用。(2)2日,从银行借入短期借款80000元。(3)5日,以银行存款95000元购入汽车一辆。(4)8日,购入材料,买价80000元,进项税额13600元,材料已验收入库,款项未付。(5)9日,从银行提取现金2000元备用。(6)10日,采购员预借差旅费1500元,当即以现金付讫。(7)11日,以银行存款支付8日的购料款93600元。(8)11日,销售产品一批,售价100000元,销项税额17000元,款项已收存银行。(9)13日,生产产品领用材料60000元,厂部领用材料3000元。(10)15日,预收A企业货款90000元,存入银行。(11)16日,从银行提取现金60000元,备发工资。(12)16日,以现金发放工资60000元。(13)17日,采购员报销差旅费1380元,余款120元以现金退回。
写分录(10)15日,预收A企业货款90000元,存入银行。(11)16日,从银行提取现金60000元,备发工资。(12)16日,以现金发放工资60000元。(13)17日,采购员报销差旅费1380元,余款120元以现金退回。
(8)12月10日,从银行提取现金60000元,准备用来发放职工工资。(9)12月10日,以现金60000元发放职工工资。(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。(11)12月15日,销售女包800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元已收存银行。(12)12月15日,支付所销售女包包装费1650元,以银行存款支付。(13)12月17日,支付本月水电费890元,其中车间680元,行政管理部门210元,以银行存款支付。(14)12月19日,以现金支付仓库租金费用1683元。(15)12月20日,收到京广公司前欠货款48000元,存入银行。
(8)12月10日,从银行提取现金60000元,准备用来发放职工工资。(9)12月10日,以现金60000元发放职工工资。(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。(11)12月15日,销售女包800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元已收存银行。(12)12月15日,支付所销售女包包装费1650元,以银行存款支付。(13)12月17日,支付本月水电费890元,其中车间680元,行政管理部门210元,以银行存款支付。(14)12月19日,以现金支付仓库租金费用1683元。(15)12月20日,收到京广公司前欠货款48000元,存入银行。
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数