你好!你是要申增版吗?
小规模企业,跨年红冲了普票,(超过免税标准已纳税)本季度申报增值税,增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额,本期未开普票,请问老师能互相抵扣吗?不能的话申报表怎么处理,能溜滞下一期抵扣吗?谢谢
老师,我们是一般纳税人,我们交车保险2463.73元,含车船税59.64元,开的增值税专用发票上面金额2268.01元,税费136.08元,分录我得怎么做?老师金额写在分录里,谢谢!
22.5 月 20 日,某广告公司(一般计税方法纳税人) 购进办公大楼一栋,该大楼用于公司办公,计人固定资产,并于次月开始计提折旧。5月25 日,该纳税人取得该大楼的增值稅专用发票1张,增值税专用发票. 上注明的金额为 10000000元。5 月,该公司取得销售物入并全部开具增值税专用发票,共计15张,增值税专用发票上注明的金额为500000元、税额为300000元。5月,该公司的应缴纳的增值税为 只要详细步骤,不理解答案为什么是零
老师你好,我是一般纳税人,但是营业额只有二三十万,当时只是为了开增值税专用发票才办理的一般纳税人,现在想注销可以吗?如果注销,怎样消税改成小规模纳税人?
我在税务师税法一里面,看到增值税一般纳税人从批发零售的小规模纳税人那里购进3%的增值税专用发票,可以增值税专用发票上面的金额以9%计算抵扣,可是我咨询了我们当地税务局和12366网站,都说没有这个说法,都说只能按票面3%专票的税额抵扣,到底哪个正确?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
我现在是面值100,000的,我要申请变成大额的1,000,000的
你好!电子税务局,我要办税发票管理里面申请,需要上传营业执照和大额的合同