你好,没错儿,就是这么算的。
老师,您好!公司商品发出,发票未开,货款以后分批支付给我司,请问分录这样做对吗:借 发出商品(销售价) 贷 库存商品(销售价) 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费–销项税额 借 主营业务成本 贷 发出商品 (实际成本低于销售价格)借 产品成本差异 贷主营业务成本
通过红十字会捐赠库存商品按接收价为市场售价276250元(有收据),会计分录借:营业外支出_捐赠支出276250;贷:库存商品96392.44(成本价)应交增值税_销项31780.97营业外收入148076.59(差额),请问老师这么做对吗?
你好老师,请问捐赠抗疫物质,借:营业外支出 贷:库存商品 销项税额,这笔分录对吗?库存商品是按照成本去填写,销项是按照销售额计算对吗?
通过红十字会将自己购买的库存商品进行捐赠,借:营业外支出 113 贷:库存商品100 销项税13 公允价值140 这笔分录视同销售商品的收入、成本分别是多少?所得税纳税调整时,分别应该调哪些项目呢?谢谢老师
老师,你好,例如公司捐赠了价税合计50万,收到发票也是50万,但是当时候捐赠的时候是借:营业外支出(库存商品+销项)贷:库存商品(成本价)销项(收入*0.13),这个分录对吗?捐赠收到的50万发票和营业外支出有差异,这一部门差异是不可以抵扣的吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?