同学你好 你算税费吗

甲公司6月份发生如下经济业务,要求进行相应的账务处理:(1)10日,销售给国祥公司甲产品500件,单价为800元,售价计400000元,增值税52000元,已收款300000元,余款暂欠。(2)12日,销售给华瑞公司乙产品500件,单价为400元,售价计200000元,增值税26000元,收到销售方开出的商业承兑汇票一张。(3)12日,上述产品销售领取包装材料1000元。(4)12日,结转已销售甲产品生产成本300000元,乙产品生产成本100000元。(5)15日,以银行存款支付银行手续费900元。(6)16日,以银行存款支付本月广告费6000元。(7)18日,预收东方公司购货款10000元。(8)20日,计算本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加2000元。
甲公司6月份发生如下经济业务,要求进行相应的账务处理:(1)10日,销售给国祥公司甲产品500件,单价为800元,售价计400000元,增值税52000元,已收款300000元,余款暂欠。(2)12日,销售给华瑞公司乙产品500件,单价为400元,售价计200000元,增值税26000元,收到销售方开出的商业承兑汇票一张。(3)12日,上述产品销售领取包装材料1000元。(4)12日,结转已销售甲产品生产成本300000元,乙产品生产成本100000元。(5)15日,以银行存款支付银行手续费900元。(6)16日,以银行存款支付本月广告费6000元。(7)18日,预收东方公司购货款10000元。(8)20日,计算本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加2000元。
20.31日,产品完工入库,结转完工产品生产成本。月末甲产品完工入库2160件,单位生产成本200元,乙产品完工入库1497件,单位生产成本300元。21.31日,向西南公司销售甲产品2000件,每件400元,增值税率为13%,余款由西南公司签发一张期限为6个月的商业承兑汇票支付。22.31日,向东北公司销售乙产品1500件,每件600元,增值税率为13%,余款由东北公司签发一张期限为6个月的银行承兑汇票支付。23.31日,按规定结转本月销售甲、乙两种产品的生产成本,其中销售甲产品3000件,销售乙产品2500件。24.31日,按规定计提本月短期借款利息6000元。25.31日,本月应交增值税319000元,城市维护建设税税率7%,教育费附加税率3%,计提本月税金及附加
20.31日,产品完工入库,结转完工产品生产成本。月末甲产品完工入库2160件,单位生产成本200元,乙产品完工入库1497件,单位生产成本300元。21.31日,向西南公司销售甲产品2000件,每件400元,增值税率为13%,余款由西南公司签发一张期限为6个月的商业承兑汇票支付。22.31日,向东北公司销售乙产品1500件,每件600元,增值税率为13%,余款由东北公司签发一张期限为6个月的银行承兑汇票支付。23.31日,按规定结转本月销售甲、乙两种产品的生产成本,其中销售甲产品3000件,销售乙产品2500件。24.31日,按规定计提本月短期借款利息6000元。25.31日,本月应交增值税319000元,城市维护建设税税率7%,教育费附加税率3%,计提本月税金及附加写分录
21.31日,向西南公司销售甲产品2000件,每件400元,增值税率为13%,余款由西南公司签发一张期限为6个月的商业承兑汇票支付。22.31日,向东北公司销售乙产品1500件,每件600元,增值税率为13%,余款由东北公司签发一张期限为6个月的银行承兑汇票支付。23.31日,按规定结转本月销售甲、乙两种产品的生产成本,其中销售甲产品3000件,销售乙产品2500件。24.31日,按规定计提本月短期借款利息6000元。25.31日,本月应交增值税319000元,城市维护建设税税率7%,教育费附加税率3%,计提本月税金及附加
汇算清缴比如说之前1月份做的,然后5月份修改了,然后5月份下载,年报上边的时间显示1月还是5月?
老师您好,请问一下个税申报的和工资金额不一致的话,会不会有税务风险,当天可以更正申报吗?但是税钱是不是要明年才能退回?还有公司承担员工的社保是不是要把社保费用计入工资缴纳个税?不计入工资可以吗?
3月的利润表利润和账上差了十多万,可能是做了汇算清缴的原因吗
老师您好,请问一下端午节福利怎么做会计分录,像粽子、牛奶之类的福利
发票进项税重复做账了,这部分怎么冲
请问:现在的生产生活服务,是不是包括5月29日前归类的 1.企业管理服务 2.人力资源服务 3.现代服务
老师你好,我们是一家外贸出口退税企业,我们能帮其他企业做代理退税吗?
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