同学你好 有进项抵扣吗

请问下我们要缴纳13个点的税,对方给我们开具6个点的发票,那我是不是只缴纳7个点的增值税跟附加税就好了?比如毛利是40万,减13个点的税,对方给我们6个点的发票,那我们要缴纳多少税?
请问下我们要缴纳13个点的税,对方给我们开具6个点的发票,那我是不是只缴纳7个点的增值税跟附加税就好了?比如毛利是40万,减13个点的税,对方给我们6个点的发票,那我们要缴纳多少税?
请问下我们要缴纳13个点的税,对方给我们开具6个点的发票,那我是不是只缴纳7个点的增值税跟附加税就好了?比如毛利是40万,减13个点的税,对方给我们6个点的发票,那我们要缴纳多少税?
老师好,一般纳税人6%的税点,对方如果走账,我们这边需要缴纳多少税额,至少收多少的税点?
老师,我想要供应商多开26万进账税额给我抵扣,我需要给对方多少税点,这个怎么计算,对方是一般纳税人
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
没有进项
同学你好 那就是收入乘以6%
同学你好 这个是增值税
还有其他的税费,城建附加税和企业所得税印花税这些啊,总共应该收多少的税点?
同学你好 这个看你们这些税率加起来是多少哦 增值税和附加税是0.0672%2B所得税小微的话就是2.5% 再加上印花税万分之五