你好,网上没有公布这个行业的税负,按制造行业的税负 行业税负按照这个来吧 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1702981140737987641%26wfr=spider%26for=pc
老师,我们是一家营利性幼儿园,2018年开始装修,实际上2018年底就开始招生有收入了,一直在办理证件,因为行业特殊性,直到2020年6月份才正式理办园许可证和营业执照,8月份办理的税务登记,然后9月我正式建外账,房租每月75000,我一次性记了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他应付款~股东,可是直到2020年底,一直也没开发票,幼儿园本来就是免增值税的,企业所得税也才交5个点,如果代开发票,需要我们担负20多个点的税,老板也不愿意担,但是我告诉她如果一点发票没有,会有风险,老板的意思是2021年再开,少开点,一年开30万左右的房租,那我就是想问,我2020年9月入账的一百多万怎么办,需要冲回吗?
老师您好,请问小规模医疗器械公司的税负率是多少合适(增值税,所得税,附加税的)
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
新接手一个中小型制造业公司,以前账很乱,银行回单挑一部分记账,每个月到了月底统一记账,就是按照当地税负倒推下增值税进项是多少,然后挑一部分进项入账,这样对吗?至于原材料出库,出多少都是根据本月销售的货物进行凑数,结转生产成本,结转产成品,最后到营业成本,请问老师这样的核算是正确的吗?我以前没做过制造业,他们这样做好像是为了在一个合理税负范围内,不让税务局找到,所以每个月倒推
老师您好,我们公司去年一年的收入300万,因为进项够,只交了500多的增值税,2022年截止4月已经开票300万了,增值税还有留底的,税务这边有没有什么风险,需不需要控制税负率,适当的交一点呢
把收到a公司的银行承兑汇票背书给b公司 偿还行应付账款 怎么快会计分录
酒店重新装修的费用记什么科目
我们报废一批破损或者质量问题商品3万元,全部当废品销售,收到现金1500元。申报增值税只要申报1500元无票销售就可以吗
4月份发票单位填错了,现在红冲重开会有什么影响吗 我们是一般纳税人
老师您好,公司购买涂料,约定1个月内付款,到期未支付。收到供货商开具的价外费用(逾期利息),我们该怎么入账。
老师,我们是一般纳税人,合作社,从农户那收购了小麦,又销售给了粮食公司,我现在要给粮食公司开票,对方要抵扣,我应该开什么样的票,如何缴纳增值税。
请问,个体户注销,报经营所得A表,录入被投资单位信息,还是星号,但没有被投资单位,这个怎么填呀?谢谢
老师,我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同,预付款40万,尾款60万;但是走的钱都相当于上级拨款给我们,我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票,我做账: 借管理费用,贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票,我做账 借管理费用60,贷应付账款60,借应付账款50,贷一般会错开50 2025年,6月收到上级拨款10万(无票),我支付给A公司1 万 现在老板说,策划费相当于代付的,我们公司账上就不走成本了,因为成本太多了,走成往来,这样可以不 6月做账:收到上级拨款:借银行存款10,贷其他应付款10 支付A公司:借其他应付款10,贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢
老师,我们公司这个月的进项发票没有抵扣完,下个月继续抵扣,本月在电子税务局需要操作什么吗,做账需要做什么分录吗
公司要注销,名下的固定资产卖掉,是否公司一定要开发票给对方
老师,麻烦说清楚点,按哪个执照叶,几个点?
请在浏览器打开就可以看见了,按制造业
哪个执照叶
有几个执照叶啊,按哪个
就按第16个就是了哈