你好,学员 借投资性房地产 贷固定资产 借银行存款 贷预收账款 应交税费应交增值税 借税金及附加 贷应交税费应交城建城建税 应交税费应交附加税
1、某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年1月至11月“利润表”部分相关项目的累计发生额为:税金及附加600万元、销售费用500万元、管理费用1000万元、财务费用200万元。2019年12月该企业发生如下经济业务:(1)10日,将50台自产产品作为福利发放给本企业行政管理人员,该产品每台生产成本为1.2万元,市场售价为1.5万元(不含增值税)。(2)31日,计提所属销售机构上月购入并投入使用的设备折旧费,该设备价款为360万元,增值税税额为46.8万元,预计使用寿命为5年,预计净残值为0,采用年数总和法计提折旧。(3)31日,确认2019年长期借款利息费用。2019年7月1日,该企业为筹集生产经营所需资金,向银行借入8000万元、5年期、每年末计息、次年初付息、到期一次还本,年利率为4%(与实际利率一致),收到的款项已全部存入银行。(4)31日,计算确定本月应交城市维护建设税35万元(不考虑教育费附加),车船税5万元、支付印花税3万元,确认短期借款利息费用15万元,取得银行存款利息收入3万元。1.根据资料(1),做出相应的会计处理。
1、某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年1月至11月“利润表”部分相关项目的累计发生额为:税金及附加600万元、销售费用500万元、管理费用1000万元、财务费用200万元。2019年12月该企业发生如下经济业务:(1)31日,确认2019年长期借款利息费用。2019年7月1日,该企业为筹集生产经营所需资金,向银行借入8000万元、5年期、每年末计息、次年初付息、到期一次还本,年利率为4%(与实际利率一致),收到的款项已全部存入银行。(2)31日,计算确定本月应交城市维护建设税35万元(不考虑教育费附加),车船税5万元、支付印花税3万元,确认短期借款利息费用15万元,取得银行存款利息收入3万元。问题:1.根据资料(1),计提本年度的相关利息会计处理。2.根据资料(2),计算税金及附加和财务费用的金额。
收入,费用,利润综合题某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年1月至11月“利润表”部分相关项目的累计发生额为:税金及附加600万元、销售费用500万元、管理费用1000万元、财务费用200万元。2019年12月该企业发生如下经济业务:(3)31日,确认2019年长期借款利息费用。2019年7月1日,该企业为筹集生产经营所需资金,向银行借入8000万元、5年期、每年末计息、次年初付息、到期一次还本,年利率为4%(与实际利率一致),收到的款项已全部存入银行。(4)31日,计算确定本月应交城市维护建设税35万元(不考虑教育费附加),车船税5万元、支付印花税3万元,确认短期借款利息费用15万元,取得银行存款利息收入3万元。要求
6.甲公司为增值税一般纳税人,税率为17%。购入需要安装的生产设备的经济业务: (1)2012年12月15日购买设备一台,价款为450 000元,增值税税率为17%,以银行存款支付,直接进行安装。 购买材料30 000元,增值税税率为17%,以银行存款支付,直接进行安装。应付安装工程人员薪酬40 000元2011年12月28日安装工程完工,交付适用。计算完工时该设备的账面值。 (2) 该设备预计使用5年,净残值率为5%,采用年数总和法计提折旧,计算各年折旧额,计算到2016年6月30日止的累计折旧,并编制计提2016年上半年折旧的分录。 (3) 该设备于2016年6月30日出售,不含税售价为340 000元,增值税税率为17%,支付清理费用1500元 7.A公司2007年1月2日购入B公司2006年1月1日发行的债券,期限4年,票面年利率4%,每年1月5日支付上年度利息,到期日为2010年1月1日,到期时一次归还本金和最后一次利息。A公司购入债券面值为1000万元,实际支付价款为992.77万元。另支付相关费用20万元,A公司购入后将其确认为持有至到期投资购入时实际利率5%按年提计利息
预算会计和财务会计的分录
老师,一般纳税人,9月份没有开票,那我进项票是不是也不需要做账?
老师 不加税点的话 我们给供货商支付一个点 要是加税点的话 对方要求加八个点 这只是增值税 要是计算上其他的税的话 我们应该怎么算 不加税点一万 加税点的话是多少钱
老师:电子税务局个人经营所得税完税证明那里开,缴完税不小心关了,找不到完税证明了
老师好!问下商贸公司还款给到个人,怎么写摘要,怎么写会计分录?
老师,请问住宿费要交印花税吗?
如果通行费,填在第一栏不填8b栏的进项税抵扣,是不是都要先去勾选,通行费也会列出来进行勾选吗
新增员工提示薪金未计算税款
比如自己是销售方,货物卖出去后,对方款也打过来了,假设20万进账,但是我方销项票开票日期比较晚,有的晚几天在当月开的(11万),有的在次月开的(9万),这种情况请问怎么做账
城市垃圾处理费是按年还是次交
老师好,物流公司什么样的进项需要缴纳印花税