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10月付的款,11月发票回来了,在11月的账里把该笔进费用了,这个发票,是贴回10月的凭证里,还是另外放在11月里

2022-12-08 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 14:44

你好;     你业务实际是10月发生的还是 11月发生的;才好判断你怎么走科目的  

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快账用户6124 追问 2022-12-08 14:46

业务是10月发生的,但是发票在11月才开的,10月是挂往来了

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齐红老师 解答 2022-12-08 14:49

你好 ; 那你10月做费用的; 11月 收到发票付你10月 凭证后面去的  

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快账用户6124 追问 2022-12-08 17:37

发票是贴回付款时间的10月吗?

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齐红老师 解答 2022-12-08 17:44

你好;  是的;发票在10月 处理的   

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你好;     你业务实际是10月发生的还是 11月发生的;才好判断你怎么走科目的  
2022-12-08
同学您好,12月回来的发票直接附件在11月凭证后
2023-01-17
你好,可以的,这样操作没问题
2021-11-03
你好,最好不要这么做,因为税务局要是查账的话,他会要求你们写一个说明什么情况,为什么做到了十月份里面,你做十月份的帐的时候,11月份发票还没有开出来
2021-12-01
同学,你好 是的,要进项税额转出
2023-12-09
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