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老师好:我10销售额太多了,严重缺进项,在11月15号之前认证系统里能不能出现对方在11月开的发票?如果出现了,我能把11的进项认证到10月,走10月的账吗?

2021-10-28 06:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-28 06:25

您好,11月份开出的进项税额不能抵扣10月份的销项税额

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快账用户1007 追问 2021-10-28 08:59

老师:那11月15日之前开的发票能在认证系统里面体现吧,那能认证在10月进项里面吗?

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齐红老师 解答 2021-10-28 09:00

11月份开出来的发票,你不能抵扣十月份的销项税额

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快账用户1007 追问 2021-10-28 09:02

知道了老师谢谢!

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齐红老师 解答 2021-10-28 09:02

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您啦。

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您好,11月份开出的进项税额不能抵扣10月份的销项税额
2021-10-28
你好  是的。 你要在申报期内认证后才可以抵扣的 。  不能的。 你可以11月申报10月的增值税。 可以用10月的发票日期或者10月之前的发票来抵扣的   
2020-10-20
您好,把原来错误分录红字冲回后再做正确分录
2023-01-15
看 一下所属期。
2020-03-04
您好,报11月的税再作进项转去可以的
2021-12-03
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