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老师您好,别的公司租我们的部分场地,产生电费,我们开了电费发票给对方,借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税--销项。提成本的时候,我们没有其他业务成本,该怎么做分录

2022-12-08 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-08 16:20

学员你好,你们没有对外支付电费吗

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快账用户4817 追问 2022-12-08 16:39

有,我们是自己的变压器,每个月在网银上缴费,国家电网开发票给我们

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齐红老师 解答 2022-12-08 16:39

把你们的电费分摊计入其他业务成本

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快账用户4817 追问 2022-12-09 13:04

没有其它业务成本这个科目,只有其它业务支出,要增加其它业务成本科目吗

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齐红老师 解答 2022-12-09 13:21

计入其他业务支出就可以的

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学员你好,你们没有对外支付电费吗
2022-12-08
同学你好 借其他业务成本 贷银行存款
2022-11-24
借应收 贷其他业务收入 贷销项
2021-04-01
你好 固定资产折旧是成本 要是租赁的房子 租赁金是成本  
2021-01-11
同学,你好 你先要把之前的财务费用冲掉
2022-02-07
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