你好,学员,收到款 借银行存款1000 贷预收账款1000 销售 借销售费用100 预收账款1000 贷主营业务收入1100

1.梅兰电器公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年11月有关涉税事项如下:(3)梅兰电器在销售商品的过程中,同时出租包装物给龙兴公司,包装物的实际成本为1000元,收到租金339元,押金1200元,款项为现金支付。(4)梅兰电器为扩大规模,根据合同规定,以企业生产的50台空调对苏宁易购进行投资,50台空调不含税售价为260000元。(5)将5月购入的办公用不动产用于职工食堂,购入时不动产价格5000000元,增值税额为450000元。该不动产采用直线法折旧,使用年限为20年,净残值率为0。(6)将电压锅100件(每件成本700元,不含税对外售价1000元)无偿赠送给关系单位。(7)购买电热毯100件(成本10500元,含运费500元)发放给职工,作为集体福利。(8)与青年旅行社签订经营租签订经营租赁合同。合同约定向青旅出租10台空调,租期10个月,租赁开始日为2021年1月1日,同时还约定在2020年11月25日向梅兰电器一次性支付全额租金当日,梅兰电器收到青旅支付的不含税租金10000元和相应税款。要求对11月份梅兰电器上述相关业务进行账务处理
线下,有一笔业务请教一下 会员充值1000元,赠送100元,完整的分录要怎么做[抱拳]赠送是一次性到账,消息每次限20 要在消费时确认收入,赠送金额要先挂哪个科目里
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
但是100元不是当月消费完的,不是消费后才能做主营业务收吗?
这个消费时候记入销售费用