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老师好!请问以前的应收账款,是已经收到了的,但是以前的会计没做账,账上余额还在,我现在怎么做,才能把余额变为0呢?

2022-12-08 18:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-08 18:41

坏账冲回时 借:应收账款 贷:坏账准备 (2)收到钱时 借:银行存款 贷:应收账款 

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快账用户6056 追问 2022-12-08 18:44

我们没做过坏账这个科目,然后现在做借银行存款,贷应收账款的话,银行存款不就增加了,但是银行里面没钱啊?

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齐红老师 解答 2022-12-08 18:46

同学你好 那你计入营业外支出就可以了

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快账用户6056 追问 2022-12-08 18:51

老师好!借营业外支出,贷应收账款吗?摘要写什么呢?

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齐红老师 解答 2022-12-08 18:58

这个就写转到营业外

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坏账冲回时 借:应收账款 贷:坏账准备 (2)收到钱时 借:银行存款 贷:应收账款 
2022-12-08
您好,前期记账错误的问题,需要查前期的账目,查到具体是哪几笔几张错误,然后再把记账错误的凭证做更正处理。
2021-12-20
你好,是多计收入吗,借应收账款(负数),贷主营业务收入(负数)
2019-10-03
您好 不是同一家单位不能互相调整的
2022-01-16
同学你录的时候就按正确做账去录,财务报表会根据你应收账款的明细账计算报表项目
2023-11-25
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