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请问下,以前的会计把收到的钱给弄成应付账款 ,我现在要怎么做分录,才能转成应收账款

2023-03-29 18:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 19:00

同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,重做收款,借:银行存款,贷:应收账款

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快账用户6954 追问 2023-03-29 19:02

全部红字冲回?那得有3年

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快账用户6954 追问 2023-03-29 19:03

有没其他更好的方法。或者我把之前的账就放着,新的收入我就做回正确的分录可以吗?

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齐红老师 解答 2023-03-29 19:08

你说的这种也可以的。

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快账用户6954 追问 2023-03-29 19:13

主要是这样账上就很乱,没办法直接应付转应收吗 比如借应付 贷应收?

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齐红老师 解答 2023-03-29 19:15

一般就用一个科目,不要转来转去,容易搞清楚一点

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快账用户6954 追问 2023-03-29 19:19

主要之前会计账做错了,比如收到客户的钱,借银行 贷应付 。我现在就是想看下,怎么弄把应付改成应收。

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齐红老师 解答 2023-03-29 19:24

借银行负数 贷应付负数 借银行 贷应收账款

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快账用户6954 追问 2023-03-29 19:37

你那个方法用刚做时可以红冲,重点是现在应付账款里面累积已经六十几万 怎么可能用银行存款红冲

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齐红老师 解答 2023-03-29 19:47

一借一贷并没有影响到银行存款

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快账用户6954 追问 2023-03-29 19:55

银行存款不是流水上有体现才能用的

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齐红老师 解答 2023-03-29 19:57

同学您好,摘要写的是调#号账的

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同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,重做收款,借:银行存款,贷:应收账款
2023-03-29
你好,如果培训费没有入收入,退回可以冲其他应收款.
2022-01-26
同学,你好 现在做应付账款正数
2024-06-08
您好,不用还款,借其他应付款贷资本公积。
2020-11-07
你好,分录是 借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利       借:应付股利  ,  贷:其他应收款
2022-01-27
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