同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,重做收款,借:银行存款,贷:应收账款

餐饮的成本票未收到,但是款已付,挂在应付账款下,现在要把已付款的先转入主营成本?要怎么做分录?借成本-暂估贷应付,然后发票到了借成本贷成本-暂估,对嘛
老师好!请问以前的应收账款,是已经收到了的,但是以前的会计没做账,账上余额还在,我现在怎么做,才能把余额变为0呢?
请问下,以前的会计把收到的钱给弄成应付账款 ,我现在要怎么做分录,才能转成应收账款
老师,我以前暂估的会计分录是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收到专票能不能写成借应付账款暂估 应交税费进项税额贷应付账款
老师请问一下,去年的时候一个员工借款给公司,他是转到公司支付宝,公司再转到对公账户的,但是当时的会计把这笔钱直接做成预收账款了,(账上只体现了公户上这笔收入,前面的没有账)现在要把这笔钱还给员工,要怎么做账才好。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
全部红字冲回?那得有3年
有没其他更好的方法。或者我把之前的账就放着,新的收入我就做回正确的分录可以吗?
你说的这种也可以的。
主要是这样账上就很乱,没办法直接应付转应收吗 比如借应付 贷应收?
一般就用一个科目,不要转来转去,容易搞清楚一点
主要之前会计账做错了,比如收到客户的钱,借银行 贷应付 。我现在就是想看下,怎么弄把应付改成应收。
借银行负数 贷应付负数 借银行 贷应收账款
你那个方法用刚做时可以红冲,重点是现在应付账款里面累积已经六十几万 怎么可能用银行存款红冲
一借一贷并没有影响到银行存款
银行存款不是流水上有体现才能用的
同学您好,摘要写的是调#号账的