同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,重做收款,借:银行存款,贷:应收账款

老师好!请问以前的应收账款,是已经收到了的,但是以前的会计没做账,账上余额还在,我现在怎么做,才能把余额变为0呢?
老师,之前入库的时候把应付账款错录成其他应收款了,现在怎么调账了,帮我写下分录嘛
请问下,以前的会计把收到的钱给弄成应付账款 ,我现在要怎么做分录,才能转成应收账款
老师,我以前暂估的会计分录是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收到专票能不能写成借应付账款暂估 应交税费进项税额贷应付账款
老师请问一下,去年的时候一个员工借款给公司,他是转到公司支付宝,公司再转到对公账户的,但是当时的会计把这笔钱直接做成预收账款了,(账上只体现了公户上这笔收入,前面的没有账)现在要把这笔钱还给员工,要怎么做账才好。
老师,我们是建筑一般纳税人,小企业会计准则。2025年6月在外省项目总包代发工资未报个人所得税,现在2026年3月补报了,需不需调整2025年6月及以后的申报表
请问下分支机构就地缴纳企业所得税是啥意思,就地是指总机构所在地还是分支机构所在地
新注册公司,小规模纳税人用小企业准则吗,营业额不大
老师,公司想给予销售员每周都发现金红包鼓励员工,那流程应该怎么走比较合理?销售领导先借支,然后每周统计发放金额并提供员工领取签字表,月底统一报销可以吗?
你好,医疗器械零售行业,企业所得税税负是多少呢?
急急急!內账中,怎么求利润?麻烦老师们一步一步详细讲讲。问过几个老师貌似说法都不太一致。收入是按照当月对账金额来吗?然后当月的费用包括水电费,应付账款,应付职工薪酬,厂租等等也是一并核算吗?如果按照5%来核算利润怎么核算呢?成本这一块公司比较含糊,每一款产品也只有老板心里知道成本价,不知道怎么核算这个成本。
老师,你好,请问收到稳岗返还,应该怎么做账?需要交什么税吗
麻烦问下账上的库存现金可以转到对公账上吗?
甲公司向银行贷款500万,2.8%利息按月结,然后向与乙公司合作公司承担利息,约定3%,付银行贷款利息时借,其他应收账款/乙公司按3%算吗还是2.8%
银行贷款利息专票可以抵扣吗
全部红字冲回?那得有3年
有没其他更好的方法。或者我把之前的账就放着,新的收入我就做回正确的分录可以吗?
你说的这种也可以的。
主要是这样账上就很乱,没办法直接应付转应收吗 比如借应付 贷应收?
一般就用一个科目,不要转来转去,容易搞清楚一点
主要之前会计账做错了,比如收到客户的钱,借银行 贷应付 。我现在就是想看下,怎么弄把应付改成应收。
借银行负数 贷应付负数 借银行 贷应收账款
你那个方法用刚做时可以红冲,重点是现在应付账款里面累积已经六十几万 怎么可能用银行存款红冲
一借一贷并没有影响到银行存款
银行存款不是流水上有体现才能用的
同学您好,摘要写的是调#号账的