咨询
Q

老师,您好,我想请问一下开具了红字发票,那增值税税额怎么处理。

2022-12-09 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-09 11:00

借:应收账款/银行存款 负数       贷:主营业务收入 负数      应交税费-增值税-销项 负数

头像
快账用户8163 追问 2022-12-09 11:11

老师,我十一月在电子税务局开具了一张正数发票,因为不能作废,我直接做了红字发票,但是我现在申报税的时候,这份发票依然在。我在报税的时候具体应该怎样操作。

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 11:12

你按冲减后的销项金额申报就是了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:应收账款/银行存款 负数       贷:主营业务收入 负数      应交税费-增值税-销项 负数
2022-12-09
红字冲销的发票和原发票都不做账
2022-11-04
同学,你好 之前蓝字发票,做一模一样的,金额负数
2022-04-15
借预付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出 重新开的发票,借库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。 然后在你的勾选平台里面只需要勾选正数发票,就可以 负数发票在附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
2022-10-11
你好 可以,可以开的 
2022-03-22
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×