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老师你好,咨询一下,一般纳税人开具红字增值税专用发票怎么做财务处理呢

2022-04-15 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-15 13:37

同学,你好 之前蓝字发票,做一模一样的,金额负数

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快账用户5655 追问 2022-04-15 13:40

好的,如果得到进项发票负数回来是怎么做财务处理呢

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齐红老师 解答 2022-04-15 13:41

同学,你好 之前的进项,做一模一样的,金额负数

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快账用户5655 追问 2022-04-15 13:45

好的老师。我做了红字发票财务处理是负数了,那我还用做进项抵扣税额专出吗?

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齐红老师 解答 2022-04-15 13:46

同学,你好 不需要了

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同学,你好 之前蓝字发票,做一模一样的,金额负数
2022-04-15
直接原分录红冲销售收入和销项税就行
2025-04-28
你好,自己开出去的吗?你的销项正数加上负数合计一块申报。
2022-07-12
学员您好,是的,对的
2022-11-12
借:应收账款/银行存款 负数       贷:主营业务收入 负数      应交税费-增值税-销项 负数
2022-12-09
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