你勾选的统计就是本期抵扣的明细。留抵的没法查

老师,可以在增值税发票综合服务平台上下载以前抵扣的进项发票明细吗?如何操作呢?
在增值税发票综合服务平台上,怎么查询以前月份已经抵扣的明细在那查
怎么从增值税发票综合服务平台查询,已经勾选但还未抵扣掉的发票
增值税发票综合服务平台进项抵扣能查19年的抵扣明细吗?
如何在增值税发票综合服务平台上查未扺扣的各品种明细?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了@董孝彬老师
电子税务局里面以抵扣并申报,但是账套里面没有入账,应该怎么办?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了
老师,请问,我们23年和24年把预收的款专做了收入,也补缴了增值税和所得税,这个账面在25年如何处理呢
老师企业应该怎么订单价呢?
@董找彬老师成本费用是8万,可以写一下计算步骤吗?
这个如何计算出答案,看不懂?
发票被购买方认证使用了,销售方能作废或开红字冲销吗?
24年月计提的工资25年一月发放实发工资,个人社保公积金也在24年12月申报了,请问第三季度填报的实际支付职工薪酬是填24年实发工资还是应发工资(包含社保个税等)
请问收到所个税和增值税比对不一致,要怎么更改?
那有没有其他的什么方法查询上期留抵的明细?
那个只是个金额,没有明细的,因为留抵税是计算出来的
怎么算出来的啊?
就是销项-进项<0就是留抵呀
我在增值税发票综合服务平台里面 抵扣勾选统计,查询到今年6月勾选的5月份进项税有10万,但是6月份报5月增值税的纳税申报表里面当月没有抵扣进项税啊,这是怎么回事?
关键是你5月勾选认证没呢?
5月份的发票明细我在本次下载的未抵扣明细里面没有查询到,那说明就是抵扣了的呀,为什么纳税申报表里面没有抵扣?
那就是你们自己申报的原因哈,
那就说明实际上在平台里面是抵扣了的,但报税的时候没有抵扣,那这种怎么处理
更正申报增值税就是了
如果当时抵扣了,但是纳税申报表里面没有填,这种申报电子税务局系统应该不能通过吧?这种会不会是系统出错的原因?
是的,系统里边勾选了,申报数据不对应该不会通过的
那就是系统出错了?
你再仔细查看5月勾选认证的数据?
我在系统里面查询了其中一张发票,显示的是已抵扣
说明已认证了,但是必须是在5月认证的
什么意思
你现在是5月份的数据有问题呀。必须是证明5月认证的