管理费用贷其他应付款。

10题的分录怎么写,这样不好理解多预计的怎么冲减管理费用
怎么预提管理费用分录怎么写
预提费用是什么意思?分录怎么写?
预提费用 之后发生时怎么冲回做账 预提和发生的分录怎么写
老师,去年预提费用借:管理费用,贷:其他应付款-预提费用,今年收到发票发现金额少计提了应该怎么写分录?
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
借管理费用贷其他应付款。
12月前必须要冲回来是吗
蒜青椒之前就可以的。
汇算清交之前就可以的
冲回来分录怎么写
借其他应付款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
费用发票拿回来之后就做这个分录是吗
你好,借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷其他应付款,有发票的做这个。
有发票付钱出去分录怎么做
借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷其他应付款 借其他应付款,贷银行存款。
如果计提的费用和实际到账的发票不一致怎么做账
余额在1000年度损益调整里面,月末结转到利润分配。
余额在以前年度损益调整里面,月末结转到未分配利润。