管理费用贷其他应付款。

10题的分录怎么写,这样不好理解多预计的怎么冲减管理费用
怎么预提管理费用分录怎么写
年底预提费用和年终奖。预提费用和付款,都是借管理费用 贷其他应付款。预提年终奖怎么做分录?借管理费用 贷其他应付款还是贷应付职工薪酬科目?
预提费用是什么意思?分录怎么写?
预提费用 之后发生时怎么冲回做账 预提和发生的分录怎么写
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
借管理费用贷其他应付款。
12月前必须要冲回来是吗
蒜青椒之前就可以的。
汇算清交之前就可以的
冲回来分录怎么写
借其他应付款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
费用发票拿回来之后就做这个分录是吗
你好,借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷其他应付款,有发票的做这个。
有发票付钱出去分录怎么做
借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷其他应付款 借其他应付款,贷银行存款。
如果计提的费用和实际到账的发票不一致怎么做账
余额在1000年度损益调整里面,月末结转到利润分配。
余额在以前年度损益调整里面,月末结转到未分配利润。