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老师,去年预提费用借:管理费用,贷:其他应付款-预提费用,今年收到发票发现金额少计提了应该怎么写分录?

2024-02-20 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-20 10:48

借其他应付款,贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润贷库存现金或者是银行

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快账用户5056 追问 2024-02-20 10:49

我们是小企业会计准则

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:50

你好我上面做的就是。

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那就补充气体借以前年度损益调整贷应付账款。
2024-02-23
借其他应付款,贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润贷库存现金或者是银行
2024-02-20
您好,这个贷方是属于应付职工薪酬的
2023-01-15
你好;   你去年计提含税金额; 你实际会收到专票吗   
2022-06-22
借其他应付款 贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 贷其他应付款
2024-04-17
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