借:管理费用 贷:预提费用 冲销 借:预提费用 贷:存款或者现金

预提费用后来发票冲回分录怎么做?
企业还没有收到发票但是实际上发生了费用,暂估预提费用的分录怎么做?收到暂估的费用发票后又怎么样做分录?
去年的预提费用没有冲回,年后汇算清缴前,今年有费用发票开进来,怎么做分录冲去年的预提费用
预提费用 之后发生时怎么冲回做账 预提和发生的分录怎么写
老师,你好,电费发票还没来,预提电费分录怎么预提,电费发票来的时候怎么冲呢
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
负数冲销可以吗
不可以的,需要现金或者存款支付。
嗯我的意思就是说: 预提时 借销售费用-其他100,贷其他应付款100,, , ,发生时;借销售费用-其他-负数100,贷其他应付款-负数100, 然后借销售费用-运营费110 贷其他应付款110
额嗯,可以那样做的哈