1,(120+8+3+13)×10%=14.4 2,(144+14.4)×13% 3,(60+3+6+2)×10%=7.7 4,(77+7.7)×13% 5,1130÷1.13×13% 6,5的结果-前面增值税抵扣

甲公司本年5月进口五金建材一批,支付给国外的买价为250万元,支付运抵我国海关前的运费30万元,装卸费12万元;支付从海关地再运往该公司的运费8万元,装卸费和保险费共6万元。关税税率为20%。要求:(1)计算甲公司进口货物的应纳关税;(2)计算甲公司进口货物的应纳增值税。
某企业为增值税一般纳税人2019年3月从国外进口一批材料我家80万元买方支付购货佣金2万元运抵我国输入地点起卸前运费及保险费5万元,从国外进口一台设备货架10万元,境外运费和保险费2万元,与收费有关的软件的软件特训权使用费3万元企业缴纳进口环节相关税金后,海关放行材料关税税率20%,设备关税税率10%,要求计算该企业应缴纳的进口环节税金
某轿车生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月份的生产经营情况如下:(1)6月进口原材料一批,支付给国外买价120万元,包装材料8万元,到达我国海关以前的运输装卸费3万元、保险费13万元,从海关运往企业所在地支付运输费7万元;(2)6月进口两台机械设备,支付给国外的买价60万元,相关税金3万元,支付到达我国海关以前的装卸费、运输费6万元、保险费2万元,从海关运往企业所在地支付运输费4万元;(3)6月销售原材料一批,含增值税价格为1130万元。该企业进口原材料和机械设备的关税税率为10%,增值税税率13%;要求:根据上述资料,按下列序号回答问题。(1)计算企业6月进口原材料应缴纳的关税;(2)计算企业6月进口原材料应缴纳的增值税;(3)计算企业6月进口机械设备应缴纳的关税;(4)计算企业6月进口机械设备应缴纳的增值税;(5)计算企业6月销售原材料的增值税。(6)企业6月实际缴纳增值税的金额。(不考虑消费税)
某轿车生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月份的生产经营情况如下:(1)6月进口原材料一批,支付给国外买价120万元,包装材料8万元,到达我国海关以前的运输装卸费3万元、保险费13万元,从海关运往企业所在地支付运输费7万元;(2)6月进口两台机械设备,支付给国外的买价60万元,相关税金3万元,支付到达我国海关以前的装卸费、运输费6万元、保险费2万元,从海关运往企业所在地支付运输费4万元;(3)6月销售原材料一批,含增值税价格为1130万元。该企业进口原材料和机械设备的关税税率为10%,增值税税率13%;要求:根据上述资料,按下列序号回答问题。(1)计算企业6月进口原材料应缴纳的关税;(2)计算企业6月进口原材料应缴纳的增值税;(3)计算企业6月进口机械设备应缴纳的关税;(4)计算企业6月进口机械设备应缴纳的增值税;(5)计算企业6月销售原材料的增值税。(6)企业6月实际缴纳增值税的金额。(不考虑消费税,没有表)追问不了,这边显示系统繁忙
某轿车生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月份的生产经营情况如下,(1)6月进口原材料一批,支付给国外买价120万元,包装材料8万元,到达我国海关以前的运输装卸费3万元、保险费13万元,从海关运往企业所在地支付运输费7万元,(2)6月进口两台机械设备,支付给国外的买价60万元,相关税金3万元,支付到达我国海关以前的装卸费、运输费6万元、保险费2万元,从海关运往企业所在地支付运输费4万元;(3)6月销售原材料一批,含增值税价格为1130万元。该企业进口原材料和机械设备的关税税率为10%,增值税税率13%;要求:根据上述资料,按下列序号回答问题。(1)计算企业6月进口原材料应缴纳的关税;(2)计算企业6月进口原材料应缴纳的增值税;(3)计算企业6月进口机械设备应缴纳的关税;(4)计算企业6月进口机械设备应缴纳的增值税;(5)计算企业6月销售原材料的增值税。(6)企业6月实际缴纳增值税的金额。
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,公司只有法定代表人一个人交了社保,这种要不要做工资表?
在深圳,我在上家公司工作了10个月,然后中间在工作时间休息了2天,入职下一家公司,在下一家公司工作了3个月后离职。请问我可以向下一家公司主张年假工资吗?
你好老师小规模纳税人租的场地电费用房东的电表发票只能开房东的我怎么去入账
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在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录