你好,学员,可以正常抵扣

老师,我们是一般纳税人,现在对方叫别人给我们开了1个点的专票,我是一般纳税人可以抵扣吗?可以用的话那我就只能抵扣一个点,开出去的话我就要按9或者13开吧?差的就要我自己交税?如果跟他收税点?我要收几个?
老师 如果我们是一般纳税人 对方是小规模纳税人开的专票可以给我们抵扣进项吗
老师,您好,我们是一般纳税人的证券公司,公司做装修工程找了乙方,如果乙方是一般纳税人的话,开专票给我们,我们可以正常抵扣吧
我们公司是租赁业。请某装修工程公司给我们公司做安装工程。按简易计税项目可以开3个点的普票吗?(对方是一般纳税人,要给我们开3个点的专票,我们是小规模纳税人)
请问老师我公司是一般纳税人,对方小规模纳税人,开3%专票,我们只能抵扣3个点的进项吗?如果选择对方不开票,我们可以正常做账吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录