你好需要计算做好了发给你

老师你好,请问做内账需要查看发票有没有到吗?没到需要暂估入库吗?
预付电费是借:其他应收款吗?
老师,在电子税务局里面怎么查验发票真假啊,客户说需要下个什么软件,必须要在电子税务局里面查验的
老师,我们去年卖出去商品时候 还是个体户核定征收,当时已经给客户开票了,现在是转成查账征收,才收到货款,怎么入账比较合理?
老师你好,请问和一个二手车行签租车协议,但是这个车的产权在二手车行法人的名下,开票也是从二手车行开出来,这种情况可以不
请问老师,应收账款出现负193980.91,资产负债科目重分类入那个科目?
企业所得税预缴 当月工资次月发,应付职工薪酬工资借方是去年12月到今年8月,填实际支付工资的时候直接取帐上的书,还是取个税1-9月的数字呢
老师,请问融资,现在银行还要求会计调报表吗
老师农产品加工制造业,生产13%的产品。采购新鲜西红柿:借 原材料9100 进项900 贷应付10000;领用: 借 生产成本-直接生产成本-直接材料 9100 贷原材料 9100 加计:借应交税费-进项 100 贷生产成本-直接生产成本-直接材料 100?这样对么?这样原材料就是9100 税1000了 生产成本-直接材料9000?感觉有问题麻烦老师看看分录那里错了
老师,我们公司收了保险公司的钱,但是把修车的活给了一个私人个人做,他需要给我开什么样的发票
1借银行存款67800 贷主营业务收入60000 应交税费应交增值税销项税7800
2借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300
3借固定资产36000 应交税费应交增值税进项税4440 贷银行存款40440
4借待处理财产损益16950 贷原材料15000 应交税费应交增值税进项税转出1950
5借银行存款90400 贷主营业务收入80000 应交税费应交增值税销项税10400 借税金及附加12000 贷应交税费应交消费税12000
6借应付职工薪酬17040 贷库存商品12000 应交税费应交增值税销项税2340 -应交消费税2700
老师计算呢
你把题目的金额加起来就是
多少呀老师
你说的哪一个金额咋
增值税的呀
应交增值税的计算是 7800+1300+10400+2340-(4440-1950)=19350