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你好 现在开具发票的时候提示:核心征管系统增值税未申报或未比。如何操作呢

2022-12-09 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-09 15:34

你好;       你注意下; 你估计是操作  错误了 ; 比如、电子税务局未申报。 “反写监控”前,需要先进行电子税务局申报。申报之后再操作“反写监控”  

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快账用户9845 追问 2022-12-09 15:35

是9月新办企业小规模、然后一直没有开发票、现在想开 开不了

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快账用户9845 追问 2022-12-09 15:36

但是第三季度10月申报了的 就是应该是没有数据汇总 反写监控

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齐红老师 解答 2022-12-09 15:41

 你好;       你是小规模; 你啥开票系统的  

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快账用户9845 追问 2022-12-09 15:50

是新的那种税务UKey

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齐红老师 解答 2022-12-09 15:58

 你好;       【税务UKey抄报税方法】 一般纳税人抄报方法: 汇总上传-纳税申报-反写监控 (1)系统自动进行上报汇总(或手工抄税数据管理-汇总上传-上报汇总) (2)纳税申报 纳税申报操作需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。 (3)数据管理-汇总上传-反写监控 小规模纳税人抄报方法: 11月非小规模纳税人季报月份,可登录开票软件后直接查看汇总上传信息,开票截止时间更新到12月,就说明已经完成反写监控。 【查询是否反写成功】 系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至下个月就说明 成功了。 去试试     

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快账用户9845 追问 2022-12-09 16:05

最新申报税日期2022-9-30

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快账用户9845 追问 2022-12-09 16:09

我可以更正申报吗? 然后更正了 再去反写监控试下

我可以更正申报吗?  然后更正了 再去反写监控试下
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快账用户9845 追问 2022-12-09 16:15

或者远程清卡?

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齐红老师 解答 2022-12-09 16:21

你好; 你弄错 。 可以修改后再报的;   报了之后可以清卡的  

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快账用户9845 追问 2022-12-09 16:23

我弄错什么了?

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齐红老师 解答 2022-12-09 16:29

你好;  汇总上传操作 ;然后申报税费; 在去反写 监控   

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快账用户9845 追问 2022-12-09 16:31

还是不可以

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齐红老师 解答 2022-12-09 16:33

你上期11月的时候 你有没有做  操作清卡这些 

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快账用户9845 追问 2022-12-09 16:33

就是没有啊 所以现在开具不了

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快账用户9845 追问 2022-12-09 16:34

我不知道要清卡 以为是自动的 加上一直没有开发票

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齐红老师 解答 2022-12-09 16:41

你好; 那就去税务局处理下; 你们估计是上期没有操作清卡; 导致没法     开票的  

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快账用户9845 追问 2022-12-09 16:42

还是 要去税务局 以为可更正申报表 可以操作

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快账用户9845 追问 2022-12-09 16:42

清卡 需要携带什么资料

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齐红老师 解答 2022-12-09 16:48

你好;        是的; 要去大厅处理下; 你系统操作不了 ;带着税盘 和经办人身份证; 你是 办税人员就去即可   

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你好;       你注意下; 你估计是操作  错误了 ; 比如、电子税务局未申报。 “反写监控”前,需要先进行电子税务局申报。申报之后再操作“反写监控”  
2022-12-09
同学您好,增值税未申报或未比对:这句话应该是清卡的时候提示的,一般是增值税没有申报,或者数据比对没有通过才提示,或者没有抄税就先申报,然后清卡。 如果未申报的话,应该先申报然后清卡,如果是比对不通过的话,要去税务大厅柜面清卡,如果是没有抄税就申报的话,要作废申报,然后抄税,报税再清卡。
2023-03-04
同学,你好 申报表没有申报
2023-02-06
意思是说,尼还没有申报
2023-10-17
出现“增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票”的提示,通常意味着税务系统在进行申报数据比对时发现了不一致或逾期未申报的情况。尽管您在申报时并没有收到比对未通过的通知,但可能是由于数据传输、系统更新或其他原因导致的比对不符。 针对这个问题,您可以尝试以下步骤来解决: 1.核实申报数据:再次仔细核对您的申报数据,确保所有信息准确无误。特别注意数值、计算公式和税率等是否正确。 2.联系税务部门:如果确认申报数据无误,建议尽快联系当地税务机关,了解具体的问题所在。提供您的申报记录和相关证明文件,以便税务人员能够迅速定位问题。 3.补正申报或提交说明:根据税务部门的要求,可能需要对申报数据进行补正或提交相关说明。确保按照税务部门提供的指引进行操作。 4.等待处理:在提交补正或说明后,需要等待税务部门处理。这个过程可能需要一定时间,请保持与税务部门的沟通,以便及时了解进展。 5.恢复赋额和开具发票:一旦问题得到解决,税务部门会恢复您的赋额,您就可以正常开具增值税发票了。
2023-12-07
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