咨询
Q

12..销售给利达公司产品一批,货款80000元,增值税额10400元,价税款尚未收到。13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。14.以库存现金购买办公用品3000元并交付使用。15.计提本月固定资产折旧,生产车间提取1000元,行政管理部门提取3000元16.结转本月发生的制造费用50000元。17.结转本月已销产品成本30000元18.以银行存款向“希望工程”捐款4000元19.开出转账支票支付本月电话费200元20.按税后利润100000元的10%提取法定盈余公积。

2022-12-09 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-09 16:19

您好 解答如下 1 借:应收账款  90400   贷:主营业务收入 80000      应交税费-应交增值税(销项税)10400

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 16:30

13 借:生产成本35000 制造费用5000 管理费用10000 贷:应付职工薪酬50000

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 16:30

14 借:管理费用3000 贷:银行存款3000

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 16:31

15 借:制造费用1000 管理费用3000 贷:累计折旧4000

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 16:32

16 借:生产成本50000 贷:制造费用50000 17 借:主营业务成本30000 贷:库存商品30000

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 16:36

18 借:营业外支出4000 贷:银行存款4000

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 16:36

19 借:管理费用200 贷:银行存款200

头像
齐红老师 解答 2022-12-09 16:37

20 借:利润分配-提取法定盈余公积10000 贷:法定盈余公积10000

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 解答如下 1 借:应收账款  90400   贷:主营业务收入 80000      应交税费-应交增值税(销项税)10400
2022-12-09
你好 13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。 借;生产成本,制造费用,管理费用,贷;应付职工薪酬 14.以库存现金购买办公用品3000元并交付使用。 借:管理费用,贷:库存现金 15.计提本月固定资产折旧,生产车间提取1000元,行政管理部门提取3000元 借:制造费用,管理费用,贷;累计折旧 16.结转本月发生的制造费用50000元。 借:生产成本,贷:制造费用 17.结转本月已销产品成本30000元 借:库存商品,贷:生产成本 18.以银行存款向“希望工程”捐款4000元 借:营业外支出,贷;银行存款 19.开出转账支票支付本月电话费200元 借:管理费用,贷;银行存款 20.按税后利润100000元的10%提取法定盈余公积。 借;利润分配—提取的法定盈余公积,贷:盈余公积—法定盈余公积
2022-12-09
您好 请问是只需要计算单位成本吗
2021-12-09
您好 (1) 借:生产成本-A 16000 借:生产成本-B12000 借:制造费用1000 借:管理费用9000 借:销售费用1000 贷:原材料-甲材料39000 (2) 借:生产成本-A 20000 借:生产成本-B10000 借:制造费用3000 借:管理费用4000 借:销售费用10000 贷:应付职工薪酬47000 (3) 借:制造费用6000 借:管理费用4000 贷:累计折旧10000 (4) 借:制造费用3000 借:管理费用1000 贷:银行存款4000 (5) 借:制造费用1000 贷:银行存款1000 (6) 借:制造费用16000 贷:银行存款1600
2021-12-09
你好,你这边需要写什么呢?
2022-12-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×