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红禾公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。本月发生如下经济业务,请根据下列经济业务编制会计分录13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。14.以库存现金购买办公用品3000元并交付使用。15.计提本月固定资产折旧,生产车间提取1000元,行政管理部门提取3000元16.结转本月发生的制造费用50000元。17.结转本月已销产品成本30000元18.以银行存款向“希望工程”捐款4000元19.开出转账支票支付本月电话费200元20.按税后利润100000元的10%提取法定盈余公积。

2022-12-09 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-09 16:03

你好 13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。 借;生产成本,制造费用,管理费用,贷;应付职工薪酬 14.以库存现金购买办公用品3000元并交付使用。 借:管理费用,贷:库存现金 15.计提本月固定资产折旧,生产车间提取1000元,行政管理部门提取3000元 借:制造费用,管理费用,贷;累计折旧 16.结转本月发生的制造费用50000元。 借:生产成本,贷:制造费用 17.结转本月已销产品成本30000元 借:库存商品,贷:生产成本 18.以银行存款向“希望工程”捐款4000元 借:营业外支出,贷;银行存款 19.开出转账支票支付本月电话费200元 借:管理费用,贷;银行存款 20.按税后利润100000元的10%提取法定盈余公积。 借;利润分配—提取的法定盈余公积,贷:盈余公积—法定盈余公积

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你好 13.计算分配本月应付职工工资50000元,其中生产工人工资35000元,车间管理人员工资5000元,厂部管理人员工资10000元。 借;生产成本,制造费用,管理费用,贷;应付职工薪酬 14.以库存现金购买办公用品3000元并交付使用。 借:管理费用,贷:库存现金 15.计提本月固定资产折旧,生产车间提取1000元,行政管理部门提取3000元 借:制造费用,管理费用,贷;累计折旧 16.结转本月发生的制造费用50000元。 借:生产成本,贷:制造费用 17.结转本月已销产品成本30000元 借:库存商品,贷:生产成本 18.以银行存款向“希望工程”捐款4000元 借:营业外支出,贷;银行存款 19.开出转账支票支付本月电话费200元 借:管理费用,贷;银行存款 20.按税后利润100000元的10%提取法定盈余公积。 借;利润分配—提取的法定盈余公积,贷:盈余公积—法定盈余公积
2022-12-09
您好 解答如下 1 借:应收账款  90400   贷:主营业务收入 80000      应交税费-应交增值税(销项税)10400
2022-12-09
您好 (1) 借:生产成本-A 16000 借:生产成本-B12000 借:制造费用1000 借:管理费用9000 借:销售费用1000 贷:原材料-甲材料39000 (2) 借:生产成本-A 20000 借:生产成本-B10000 借:制造费用3000 借:管理费用4000 借:销售费用10000 贷:应付职工薪酬47000 (3) 借:制造费用6000 借:管理费用4000 贷:累计折旧10000 (4) 借:制造费用3000 借:管理费用1000 贷:银行存款4000 (5) 借:制造费用1000 贷:银行存款1000 (6) 借:制造费用16000 贷:银行存款1600
2021-12-09
您好 请问是只需要计算单位成本吗
2021-12-09
同学你好 根据下列经济业务编制会计分录1.生产产品领用材料23280元。 借,生产成本23280 贷,原材料23280 2.本月应付职工工资10000元,其中,产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资2000元。 借,生产成本6000 借,制造费用2000 借,管理费用2000 贷,应付职工薪酬10000 3.以银行存款1000元支付本月全厂水电费。 借,管理费用1000 贷,银行存款1000 4.计提固定资产折旧费4800元,其中,车间应提3600元,厂部应提1200元。 借,制造费用3600 借,管理费用1200 贷,累计折旧4800 5.月末将本月制造费用转入产品生产成本。 借,生产成本5600 贷,制造费用5600 6.本月生产产品全部完工验收入库,结转生产成本。 借,库存商品23280+6000+5600 贷,生产成本
2022-04-21
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