你好,正常程序冲红就是了哈。先开红字信息,然后再开红字发票

老师,对方已经抵扣的专票,我还能红冲吗?怎么红冲啊?
老师好,10月份发票,本月作废,对方未抵扣,我们怎么红冲,具体怎么操作呢
老师好,2022年1月份开具的专票 未抵扣 还能冲红吗?怎么冲呢?
老师 上月开的专票未抵扣 这个红冲怎么谁来冲
老师好,请问一下我去年12月开具的专票需要红冲,客户未抵扣,但是找不到发票联和抵扣联了,我还能怎么操作呢
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
我是新手会计。不是已经交过税款了吗?要连专票也一并收回是吗?
是的,如果不收回,就要叫对方开红字信息
他开红字信息,我再冲红是吗?税额是不也会补到下季呢?
税额就在冲红的当月处理
老师,他开红字信息,我再开红字发票是吗?还是怎样
是的,就是他开红字信息,你再开红字发票是
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!