您好,借成本,费用等科目,贷应付职工薪酬工资

人资付19中品生82500元车间管理8000、4000和3000小时。本月应付利费计提比例为【训练要求】采用生产工时分配法分配生产工人工资及提取福利要(填表3-5):编分配结转工资和应付会计分录表3-职工薪费用分配表实际生产工时工分配:客福利费提取比例福利费提取额荷静:1分配结转工资的会计分录:方2)应付福利费的会计分录
要求:请各位同学根据教材P130典型品种法例题二的相关资料,采用品种法,分别计算甲产品和乙产品成本。 (1)完成材料费用分配和工资费用分配,并编制会计分录 (2)完成辅助生产成本分配,并编制会计分录 (3)完成制造费用分配,并编制会计分录 (4)计算甲产品和乙产品成本,并编制会计分录
老师您好,施工会计辅助费用的分配,其中有一项是不是本公司的修理费用分配,该写什么分录呢?谢谢老师
月末,AB产品全部完工,结转完工产品成本,编写会计分录汇总制造费用,并按生产工人工资比例进行分配,编写会计分录
本月份公司分配工资费用的会计处理办法是什么,写会计分录
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户