你好,对的是的,大体的流程是这么做的。
老师 请问下①建筑项目 跨区域涉税 缴税的时候项目所在地按工程造价0.4%核定 经营所得个人所得税后 是不是就不用在机构所在地全员全额申报了 不然就重复缴税了 也不用做工资表了 ,直接用完税凭证进成本 这样可以吗 ② 外经证预缴税拿到完税凭证后 是不是 当月就要把票开出来 不能拖到下月 ,如果可以 是什么理由
老师,我们老板是搞水利工程的,包活,现在从工地拿回来好多白条收据,都是老板付出去的钱,他想让我做个账,看一下自己这个活从干到结束,花了多少钱出去,这个账不需要申报缴税,这样的情况是凭白条收据做个记账凭证式的账还是做个流水账就可以了呢,有的支出连白条也没有。。有的支出有白条收据
老师,一般纳税人申报的流程给说一下吧?到月底了,刚到一个公司,这个公司之前在代账公司,这个月刚拿回来,可是这个月的进项还未勾选认证,我是需要先勾选认证吗?然后您把整个流程给说一下吧?
老师,您好,我想问下一个公司一个月下来,整个流程是不是先拿到原始凭证,把业务录入记账凭证,然后月底结账成本损益,就可以结账,出报表。出完报表就是申报纳税。流程是这样吗?
老师我们是物业公司,分工是每个会计负责自己的小区,最后总账那边出报表,本月我的小区还没开始交付,有人工成本存在,没有收入,那我结转收入成本怎么做分录哦,还有就是有一笔招标代理服务费正在走流程,是入账到应付账款还是先不用管哦,目前明天是出国资委的报表先结一版,月底还要重新结账
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
结账成本损益这个是涉及到那个会计科目呢?这个要怎么算?
你好,主营业务收入,主营业务成本、其他业务收入、其他业务成本,管理费用、销售费用、财务费用、营业外收支。
都是看发生额, 主营业务收入、其他业务收入、营业外收入是贷方发生额,其他的都是借方。
还是不太明白,打个比方,月初做账,借:应收账款10000 贷:主营业务收入10000 银行收到 钱,借:银行存款10000 贷:应收账款10000 ,那我月底怎么结账?
借主营业务收入贷本年利润10000
不对呀,老师,利润怎么是10000,那还要成本呢?
那成本要怎么做?
成本没有做 我怎么给你结转? 你咋不做
成本多少的 你写上
我这个只是打个比方而已,实际不是这个,我就是不懂做成本才问的,我们这边用到是金蝶,
销售产品 借主营业务成本8000,贷库存商品8000, 借本年利润贷主营业务成本8000。
不如我这样问吧,就是说当一个企业发生费用,(销售费用,管理费用,制造费用)总共是8000 ,发生的时候 借:销售费用5000 制造费用2000 管理费用1000 贷:银行存款8000. 月底结转的时候为什么就是借:本年利润8000 贷:销售费用5000 制造费用2000 管理费用1000 ?为什么要结转,是看知道这个月赚了多少钱吗?
你不结转的话,你的资产负债表不平衡,必须得结转。
说的再通俗一点,结转什么意思?
结转到这个科目没有余额的意思
那也就是说损益类科目是不能有余额,其他科目可以,资产、负责、所以者权益月末才能显示余额,这样资产=负责+所以者权益才能平?是这个意思吧
是的是的是这个意思的。