你好,对的是的,大体的流程是这么做的。

老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,一般纳税人申报的流程给说一下吧?到月底了,刚到一个公司,这个公司之前在代账公司,这个月刚拿回来,可是这个月的进项还未勾选认证,我是需要先勾选认证吗?然后您把整个流程给说一下吧?
老师,您好,我想问下一个公司一个月下来,整个流程是不是先拿到原始凭证,把业务录入记账凭证,然后月底结账成本损益,就可以结账,出报表。出完报表就是申报纳税。流程是这样吗?
老师我们是物业公司,分工是每个会计负责自己的小区,最后总账那边出报表,本月我的小区还没开始交付,有人工成本存在,没有收入,那我结转收入成本怎么做分录哦,还有就是有一笔招标代理服务费正在走流程,是入账到应付账款还是先不用管哦,目前明天是出国资委的报表先结一版,月底还要重新结账
老师,是不是我们整个会计的流程就是,拿到原始凭证,然后做分录,登记记账凭证,然后再出明细账,总账,然后报表,就完成了,然后黏贴就是把所有的凭证附件在那个粘贴纸上,然后附在记账凭证的后面,装订成账本,再打印出来明细账,总账
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
结账成本损益这个是涉及到那个会计科目呢?这个要怎么算?
你好,主营业务收入,主营业务成本、其他业务收入、其他业务成本,管理费用、销售费用、财务费用、营业外收支。
都是看发生额, 主营业务收入、其他业务收入、营业外收入是贷方发生额,其他的都是借方。
还是不太明白,打个比方,月初做账,借:应收账款10000 贷:主营业务收入10000 银行收到 钱,借:银行存款10000 贷:应收账款10000 ,那我月底怎么结账?
借主营业务收入贷本年利润10000
不对呀,老师,利润怎么是10000,那还要成本呢?
那成本要怎么做?
成本没有做 我怎么给你结转? 你咋不做
成本多少的 你写上
我这个只是打个比方而已,实际不是这个,我就是不懂做成本才问的,我们这边用到是金蝶,
销售产品 借主营业务成本8000,贷库存商品8000, 借本年利润贷主营业务成本8000。
不如我这样问吧,就是说当一个企业发生费用,(销售费用,管理费用,制造费用)总共是8000 ,发生的时候 借:销售费用5000 制造费用2000 管理费用1000 贷:银行存款8000. 月底结转的时候为什么就是借:本年利润8000 贷:销售费用5000 制造费用2000 管理费用1000 ?为什么要结转,是看知道这个月赚了多少钱吗?
你不结转的话,你的资产负债表不平衡,必须得结转。
说的再通俗一点,结转什么意思?
结转到这个科目没有余额的意思
那也就是说损益类科目是不能有余额,其他科目可以,资产、负责、所以者权益月末才能显示余额,这样资产=负责+所以者权益才能平?是这个意思吧
是的是的是这个意思的。