你好,学员 借材料采购甲80000 材料采购乙120000 材料采购丙100000 应交税税费应交增值税300000*13% 贷银行存款339000

购入甲材料6000千克,单价8元,增值税税率13%,价税款未付,材料尚未验收入库。用银行存款2722元支付上述甲材料外地运杂费。购入乙材料7200千克,单价10元,增值税税率13%,价税款均通过银行付清,材料尚未验收入库。购进丙材料2800千克,含税单价9元;丁材料10000千克,含税单价6元。税率13%,款项均已通过银行付清,材料尚未运达企业。供应单位代垫乙、丙、丁材料外地运杂费共3300元,共同性运杂费按采购重量分配。用银行存款100000元预付订购材料款。以前月份已预付款100000元的A材料本月到货并验收入库,价税款合计113000元,增值税税率为13%,用银行存款补付尾款。本月购入的甲、乙、丙、丁材料均已验收入库,结转其成本。
资料:法尔公司原材料按实际成本核算。购入材料的运杂费按材料重量分配,增值税税率为16%。2022年10月公司发生下列业务:(1)公司购入下列材料:甲材料4000千克单价20元乙材料5000千克单价24元丙材料2000千克单价50元款项全部通过银行支付,材料尚未收到。(2)用现金4400元支付上述材料的运杂费。(3)上述材料验收入库,计算并结转材料的实际成本。(4)购入丙材料一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税进项税额8000元,材料验收入库。同日企业开出并承兑面值为58000元、期限三个月的商业汇票一张,抵付货款。(5)购入乙材料2000千克,单价30元,运杂费500元,增值税进项税额9600元,验收入库时发现损耗20千克,经查系运输途中合理损耗,款项未付。(6)用银行存款10000元预付胜利工厂订购价材料款。(7)以前已预付货款的丙材料本月到货,增值税专用发票注明价款
法尔公司原材料按实际成本核算。购入材料的运杂费按材料重量分配,增值税税率为16%。2022年10月公司发生下列业务:公司购入下列材料:甲材料4000千克单价20元乙材料5000千克单价24元丙材料2000千克单价50元款项全部通过银行支付,材料尚未收到。(2)用现金4400元支付上述材料的运杂费。(3)上述材料验收入库,计算并结转材料的实际成本。(4)购入丙材料一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税进项税额8000元,材料验收入库。同日企业开出并承兑面值为58000元、期限三个月的商业汇票一张,抵付货款。(5)购入乙材料2000千克,单价30元,运杂费500元,增值税进项税额9600元,验收入库时发现损耗20千克,经查系运输途中合理损耗,款项未付。(6)用银行存款10000元预付胜利工厂订购价材料款。(7)以前已预付货款的丙材料本月到货,增值税专用发票注明价款。会计分录
增值税税率为16%。公司发生下列业务:(1)购入甲材料4000千克单价20元乙材料5000千克单价24元丙材料2000千克单价50元款项全部通过银行支付,材料尚未收到(2)用现金4400元支付上述材料的运杂费(3)上述材料验收入库,计算并结转材料的实际成本(4)购入丙材料一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税进项税额8000元,材料验收入库。同日企业开出并承兑面值为58000元、期限三个月的商业汇票一张,抵付货款(5)购入乙材料2000千克,单价30元,运杂费500元,增值税进项税额9600元,验收入库时发现损耗20千克,经查系运输途中合理损耗,款项未付(6)用银行存款10000元预付胜利工厂订购价材料款(7)以前已预付货款的丙材料本月到货,增值税专用发票注明价款70000元,增值税进项税额11200元,原预付款80000元,不足款项通过银行付清,入库
资料:法尔公司原材料按实际成本核算。购入材料的运杂费按材料重量分配,增值税税率为16%。2022年10月公司发生下列业务:(1)公司购入下列材料:甲材料4000千克单价20元乙材料5000千克单价24元丙材料2000千克单价50元款项全部通过银行支付,材料尚未收到。(2)用现金4400元支付上述材料的运杂费。(3)上述材料验收入库,计算并结转材料的实际成本。
我从代账公司接回来的账,需要导入到财务软件吗
老师 股东分红款扣的个税如何做分录呀
老师您好,我公司21年账上有实收资本,我们现在做25年的工商年检,25年没有实收资本,请问实收资本那一行,怎么填写呢,
老师下午好有问题求助。酒店有个售卖储值卡业务,住宿享7折优惠,客人办卡充钱后住宿费从这卡里消减。充3000赠100,充5000赠200。现在有164个客人,但账上(金蝶软件)只记了96个人。有这96人的明细科目“预收账款–储值卡–**客人”的发生额和余额。去年2025年一整年新增的客人消费还是老客人消费,前任会计就新用一个“卡券”科目,记消费了多少金额。现在有这“卡券”的发生额和余额,看不出还剩多少余额没消费。预收账款–储值卡–***客人明细科目一年多没动过了,还是2024年底的那个余额,其实2024年底那个余额也不见得是正确的。差的太多啦,您说怎么做省事儿啊?
老师,我公司是农民专业合作社,是一般纳税人小微企业。从农户手中采购了全株玉米青饲又销售给了牛场公司,从农户手中采购了小麦又销售给了粮食贸易公司,从另一个公司采购了高粱又销售给了一个农业公司。请问我需要缴纳印花税吗,交的话应该按照哪个合同金额缴纳?
给股东分红款支付的个税如何入账啊老师,分录怎么做呀
自产自销农产品免税普票,做账分录,按价税分离吗 10000发票 主营业务成本 9100 销项 900 对吗
老师,贷款的利息怎么做账
老师好,请问公司注销的话,当年的业务招待费不是全做费用了么,那不能扣除的那40%是怎么算的呢?
老师,我们是篮球培训的,学员是私人账户给我们付款的,但是开票要求开他们自己公司抬头名称的可以吗