小规模今年500万以内都是免税的呀2022.4.1-12.31

想问下,我公司是小规模纳税人,老板在开票之前答应给对方6个点的税,但是只能开3个点出来。想开3个点出来给对方,剩余的用现金补给对方,这样做有风险吗
老师好,因为我是小规模纳税人对方是一般纳税人,我们只能开3%的税票对方要开9%的税票,经商量我们开3%后补6%的税款给对方,然后我想问这6%的城建税 教育费附加 地方教育附加我们也要一起给对方吗?
麻烦问下我们是分包 对方是总包涉及异地预缴 预缴地在我们这边 施工地是我们员工 对方没有派遣人员过来 对方以他的名义预缴实际是我们要支付给他税费嘛 那这个税费怎么做账 之前已开专票给对方了不包含这个税费的
老师,请问一下,我们是小规模,在之前开过1%票给对方,后期对方又我们补2%税费,这个补的税费怎么样做账?
老师,请问一下,我们是小规模,在之前开过1%票给对方,后期对方又我们补2%税费,不能算费用嘛、我们付给对方的,这个是补2个点的税费
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师,21年的时候一般纳税人把小规模期间取得的专票抵扣了,现在税务找来要求在21年当期把进项税额转出,我是要把转出当期以后的增值税申报表都要做更正吗?22,23,24,25年,26年挨到更正吗?
我们租了写字楼,去税局代开,为何普票也要9个点的税金
新企业无业务 没营业 0申报半年触发预警风险吗
我公司为制造业,司机给我们拉货,一车1000元,司机300元每趟,他们加油700元每趟由公司统一加油,这样签订一个运输合同可以吗?
老师您好,请问一下要查2026年上半年的总费用和明细费用,就是上半年实际花出去的钱,是哪个表最能体现?是要6月份结账以后才可以看出来真实的数据吗?不结账的话会影响数据的真实性吗?
以前开1%也是国家优惠政策,要求再开2%不合理