
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
继续教育如果转入广西,以后回山东工作还能在转入山东吗
邹老师,继续教育如果转入广西,以后回山东工作还能在转入山东吗
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
收到银行存款利息现金流量表主表项目选哪个
老师,我们是电商,我们当月有无票收入,后面又给客户开了票,这种账怎么做?
2026年5月公司的车子理赔,银行收到保险公司支付的3341.92,6月公司支付了修车公司也是3341.92,收到修车公司开的普票3341.92,5月和6月应该怎么写分录
老师,人工费发票备注栏忘写工程名称和地点,可以用吗,但是开票栏里有,可以吗
请问老师,付给员工的补偿金需要交个税吗
老师好,我司是成品油批发企业,目前库存金额96万,进项余1万,进项税额差10万,未开票金额198万,未认证进项税额23万,如何做后期的税务筹划呢?
老师 我们资产超过5000万 了 但是这个月申报印花税还减免呢
2026年5月公司的车子理赔,银行收到保险公司支付的3341.92,5月做账:借:银行存款3341.92 贷:营业外收入3341.92,6月公司支付了修车公司也是3341.92,6月做账借:管理费用-维修费3341.92贷:银行存款3341.92,是这样做吗,5月收到保险公司赔偿款是计入营业外收入吗
老师你好:学生请问一下公司资金是法人垫款➕工程挂户人的款。 现挂户人的工程款回来了,正常不是从对公账户打给挂户人的,但现在挂户人因某些原因账户用不了了。 老师,学生请问有什么好办法解决呢
老师,办公室房租的印花税是千分之一吗