您好 借:应收账款60000%2B10200=70200 贷:主营业务收入 60000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 60000*0.17=10200

1.目的:练习销售业务的核算。2资料:星河公司××年10月发生如下产品销售业务。(1)销售给通达公司A产品200台,每台售价1000元,增值税税率13%,另用现金代垫运费1500元,货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给东风公司A产品400台,每台售价1000元,B产品250台,每台售价600元,增值税税率13%,收到东风公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到宁远公司上月购货欠款60000元,存人银行。(4)用银行存款支付广告费,取得的增值税专用发票显示不含税价款为10000元,增值税税额为600元。(5)销售给通达公司A产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到货款50000元,其余货款尚未收到。(6)用现金支付销售给通达公司A产品的运费,取得增值税普通发票显示不含税价2000元,增值税额180元。(7)销售给致远公司B广品150台,每台售价600元,增值税稍率13%,收到致远公司货款80000元,具余货款尚未收到。请编制会计分录
(2)销售给东风公司A产品400台,每台售价1000元,B产品250台,每台售价600元,增值税税率13%,收到东风公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到宁远公司上月购货欠款60000元,存人银行。(4)用银行存款支付广告费,取得的增值税专用发票显示不含税价款为10000元,增值税税额为600元。(5)销售给通达公司A产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到货款50000元,其余货款尚未收到。会计分录
1)销售给通达公司A产品200台,每台售价1000元,’,增值税税率13%,另用现金代垫运费1500元,货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给东风公司A产品400台,每台售价1000元,B产品250台,每台售价600元,增值税税率13%,收到东风公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3收到宁远公司上月购货欠款60000元,存人银行。(4用银行存款支付广告费,取得的增值税专用发票品示不含税价款为10000元,增值税税额为600元。(5)销售给通达公司A产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到货款50000元,其余货款尚未收到。()用现金支付销售给通达公司A产品的运费,取得增值税普通发票显示不含税价2000元,增值税额180元。(7销售给致远公司B广•品150台,每台售价600元,增值税稍率13%,收到致远公司货款80000元,具余货款尚未收到。
华贸公司以分期收款方式销售产品10台给某公司,每台不含税价6000元,货物已经发出。按合同规定货款分3个月付清,本月25日为第一次付款日。开出增值税专用发票注明价款20000元,增值税2600元,货款尚未收到。请做出华贸公司发货以及第一次付款日的会计分录。
1、华夏有限责任公司向光明公司销售A产品400件,每件售价300元,价款共计120000元,增值税额19200元,产品已发出,货款收存银行。2、华夏有限责任公司向兴达公司销售B产品200件,每件售价500元,价款共计100000元,增值税额16000元,产品已发出,华夏有限责任公司以银行存款为兴达公司代垫运杂费2000元,所有款项尚未收到。3、华夏有限责任公司向诚毅公司C产品500件,单价100元,增值税按照售价的13%计征,款项已经通过银行收讫。4、月末,结转本月已售产品的成本。其中A产品的单位成本为180元/件,B产品的单位成本为320元/件。要求:根据以上经济业务,编制会计分录
老师咨询一下 ,保安公司购买保安服装取得专票,该怎么入账
老师,之前手续费发票也没拿来,现在拿来,但是之前已经做财务费用手续费了,现在怎么做?
老师,还是之前问过的问题,我们公司和对方公司就电车充电桩这个项目是合作关系,签订了合同,合同约定针对这个项目的盈利是两家公司根据比例进行清分,真现在我们两家公司需要清分这部分盈利,账户设在我们公司,就需要我们公司把钱转到对方公司,上次老师说可以让对方给我们开设备租赁的发票(因为我们提供场地,对方公司提供设备),但是我们和对方公司沟通,对方公司不给我们开发票,要求我们按照合同确定就合作的这个项目盈利的部分按比例进行清分,老师我们现在给他们转这笔钱应该怎么转合适,做账的时候应该怎么做账?原始凭据又应该是哪些呢?
请问老师,年底有需要调增的科目,要计提吗
老师,一般纳税人,是加油站,这个增值税税率是多少?企业所得税税率是多少?分红怎么交税?个人所得税怎么交?然后借款利息怎么分红怎么交税呢?
我想咨询,应收账款或者应付账款有余额,金额在1000左右,收不回来或者付不出去,这种情况结转到营业外,是否需要写说明,如果写说明,该怎么写,
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司一直有外面的人挂证,然后我们给他们挂证费,一年2万,平摊下来一个月1666.7元,付款的时候做借其他应收款-xx,贷银行存款,然后因为对方一直没有开成本票,所以就平摊每个月做工资表报个税,然后工资是借劳务成本——工资,贷方是其他应收款——xx.现在这个人跟我们合作到期了,但是账上还有他的余额就是其他应收款贷方有个100多的余额,老师我这个应该怎么调整平合适
咨询一下,工地,蔬菜发票有一张29851元,入账有什么标准吗?谁有过类似得情况说明能借鉴一下
老师,分红可以一部分股东分,一部分股东不分吗
骑缝章在什么情况下用有多少种