左右回复你,飞机票可以计算抵扣进项税

采购员李洋出差回来报销差旅费7950元,退回余款50元。期中:飞机票5380元;住宿费198.11元,增值税税额11.89元会务税1886.79元,增值税税额113.21元;出差补助360元会计分录怎么做啊老师
9、12月28日,李红出差回来,报销差旅费7 950元,退回余款50元。其中:飞机票5 380 元,税率为9%;住宿费198.11元,增值税额11.89元;会务费1886.79元,增值税额113.21 元;出差补助360元。
20日,采购员李洋出差回来,报销差旅费7950元,退回余款50元,其中,飞机票5380元,住宿费198.11元,增值税税额11.89元,公务费1886.79元,增值税税额113.21元,出差补助360元的会计分录
26日,采购员出差回来,报销差旅费8380元,退回余款20元。其中:飞机票4310元;住宿费2405.66元;增值税税额144.34元;市内租车费260元;出差补助1260元
15日,王平出差归来,报销差旅费9730元,余款退回。其中:飞机票5080元,住宿费1433.96元,增值税税额86.04元钱,会务费1886.79元,增值税税额113.21元,市内租出车费410元,出差补助720元
老师 合同审核要素有WORD文档吗?
朴老师,现实工作中要对方开票,对方要加税点,意思就是说本来是他公司自己应该承担的税费让我公司承担?比如货款1万,我司是小规模纳税人,要求开普票,对方也是小规模纳税人,对方说收1个点的税点,那我司就付过去10000*1.01=10100元?
老师你好,我想问一下,2020年税务局给我公司终止了房产税和土地使用税,我也不知道为啥终止,我还用申报吗
老师好,公司是2025年12月份成立的,租赁合同也是2025年12月份签订的,租赁期是25年12月12日-2035年12月11日,装修期免租金,26年5月付了一部分租金,预计6月开始付全部租金,账上一直未确认使用权资产,现在应该怎么处理呢?
老师 就是我根据费用报销录了些原材料 然后还有些发票录了原材料 然后我们有些采购入库的单子 都没有价格 这个我怎么录啊
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师将自行开采的原油500吨移送加工汽油,增值税和资源税都交吗?为什么?
老师,那个钢板加工成工艺之后,钢板边上多的毛料销售掉,那么收入应该记录其他业务收入,还是营业外收入或者主营业务收入
老师,1000元以下小额零星支出没有发票可以入账吗?
老师,请问如果是酒店,第三方平台数据税务局内部有吗?问谁要,因为万一企业提供的数据以后系统比对不上呢
老师, 汇算清缴资产负债表 和利润表都更正了,那就跟25年第四季度财务报表和所得税申报表不一致了,要更正第四季度的吗?26年第一季度也不一致了(资产负债表期初数、所得税申报表资产总额那一栏),也要更正吗?