您好,你发的不是明细账啊

企业股东从20年9月到21年1月陆续给公司对公账户转入投资款200多万,记账的时候当成无票收入的收款入账了,借:银行存款200万,贷:主营业务收入200万。是免税商品。现在发现这笔款是投资款,该怎么做账务处理?有什么风险?
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师,2022年1月6日收到股东投资款,借银行存款50万,贷实收资本-田海35万、-李英杰15万,明细账是这么登对不对,写的对不对?
老师2023年有一笔实收资本,但是这个人也不是法人也不是股东属于借款,但是2023年我就写借:银行存款50万,贷实收资本50万,后来一想不对,这个人和公司也没啥关系呀,然后我就把以前的分录冲销了,借:银行存款-50万,贷实收资本-50万,但是我要是冲销银行存款就是负数,按正常说银行存款不是不能有负数吗,正确分录室更正以后就是借款了,借:银行存款50万,贷其他应付款50万
一、C公司260万购买A公司49%股权,成为B公司运营的股东占股依旧是49%。 1、收购股权时 借:长期股权投资-A公司 260万 贷:银行存款 260万 2、5月份C公司收到43万分红款 借:银行存款 43万 贷:投资收益 43万 3、B公司减少注册资金,C收到溢缴款126万 借:银行存款 126万 贷:长期股权投资-B公司 126万 4、6月份借B公司款100万 借:银行存款 100万 贷:其他应付款-B公司 100万 问题:1、我做的分录对吗老师? 2、这笔借款如果不想还的情况下怎么处理更合适?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
啊?是啊,上面不写的明细账吗?
这个是对的哈,对的
老师,那账本是一年一本吗?假如下个月还有发生额,我是在这一页里继续往下写,还是另外新写一页呀
想你这种业务少的,可以往下边继续写
哦哦,那如果例如应收账款这样的业务多的话,写页本月没写满,下个月我需要在启用另外一页写吗?还是可以继续延续接着上月的那页往下写啊
那样的话最好重新启动一页
好的,老师,老师您帮我看一下这个总账登录的对不对哈
这个总账这样写对不对
是对的,一年就一笔是吧
1月份就就两个股东投入,实收资本一共50万
那这个就是可以的了