您好,是要求计算过程是吧

1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事白酒的生产与销售,2021年10月有关经营活动如下:(1)10月8日将1吨A型白酒赊销给乙公司,双方未订立书面合同,甲公司于10月9日开具了增值税专用发票,注明价款30000元;甲公司于10月12日发出货物,乙公司于10月20日支付货款。(2)甲公司本月对外转让一台自己使用过的生产设备,取得含税转让价169500元,该固定资产于2009年7月1日购进。(3)甲公司10月15日销售自产B型白酒5吨,共取得不含增值税销售额220000元,同时收取包装物押金4520元(4)甲公司10月20日将3吨C型自产白酒用于职工福利,同类白酒的不含税售价为50000元/吨。已知:增值税税率为13%,白酒适用消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤(1)请说明上述事项(1)中甲公司的增值税纳税义务发生时间是哪一天,为什(2)请计算事项(2)中甲公司应缴纳的增值税。(3)请计算中公司10月15日销售B型白酒的增值税销项税额4请计算公司当月销售A、B、C型白酒应缴纳的消费税税额
某酒厂2022年5月发生以下业务(1)销售白酒1吨,取得不含税销售额3.8万元(2)自制白酒5吨,对外销售4吨,收到不含税销售额20万元(包括包装费3万元)(3)自产药酒1200斤,全部售出,普通发票上注明销售额7.2万元(4)从另一酒厂购入白酒800斤(已纳消费税0.4万元)全部勾兑成低度白酒出售,数量1000斤,取得不含税销售额2.5万元(5)为厂庆活动特制白酒2000公斤,全部发放职工,无同类产品售价。每公斤成本为15元请计算该酒厂本月应纳消费税(白酒定额税率为0.5元/斤,比例税率为20%,药酒比例税率为10%,粮食的成本利润率为10%)
4.北京某酒业股份有限公司(一般纳税人)2019年8月发生下列业务:(1)生产销售散装啤酒400吨,每吨不含税售价3100元,另收销售的同时收取押金合计40000元。(2)从农业生产者手中收购玉米400吨,收购凭证上注明,每吨收购价均为3000元,共计支付价款1200000元。(3)研发部开发生产的一种新粮食白酒,小批量生产1吨,广告样品试用0.2吨,赠送给某单位0.2吨,已知该种白酒无同类产品出厂价,生产成本每吨35000元,成本利润率为10%。(4)将收购的玉米从收购地直接运到一地的乙酒厂加工粮食白酒,加工完毕,企业收回白酒共50吨,取得乙酒厂开具的增值税专用发票,注明加工费30000(含代垫辅料15000元),加工的白酒当地无同类产品市场价格,款项已支付。乙酒厂代收代缴了消费税。本月内企业将收回的白酒全部批发售出,取得含税销售额560000元。另外支付给运输单位的销货运输费用12000元,取得增值税专用发票,税金1080元。(5)销售散装粮食白酒3吨,含税单价每吨4680元,每吨收取包装物押金2340元,全部款项存入银行(1)该企业应缴纳的消费税
某酒厂5月份发生以下业务: (1)销售白酒1吨,取得不含税销售额3.8万元。 (2)自制白酒5吨,对外售出4吨,收到不含税销售额20万元(含包装费3万元),另收取包装物押金(单独核算)0.2万元。 (3)自产药酒1200斤,全部售出,普通发票上注明销售额7.2万元。 (4)为厂庆活动特制白酒2000公斤,全部发放职工,无同类产品售价。每公斤成本为15元。 要求:计算该酒厂本月应纳消费税(白酒定额税率为0.5元/斤,比例税率为20% ,药酒比列税率为10% ,粮食的成本利润率为10%)
2.2019年4月份发生有关生产经营业务如下:(1)4月2日,兴业公司委托甲公司加工一批白酒,共3吨,材料成本1000000元,加工费200000元。甲公司没有同类产品销售价格。(2)4月12日,兴业公司新研发的白酒3吨,成本30000元/吨。作为福利发放给职工,无同类白酒售价,成本利润率为10%。(3)兴业公司在4月20日,将10吨新研发的白酒换取价值为10万元的小轿车--辆,每吨10000元(不含税)(4)4月25日,兴业公司直接对外销售新研发的白酒,取得含税销售收入565000元,另收取价外费用113000元,销售给自设非独立核算部门,取得销售额000000元,该部门对外销售额1200000元,计算该公司5月应纳消费税(消费税税率10%)要求:计算2019年4月兴业公司应缴消费税税额
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗