你好,同学。 注销前需要将固定资产清理,出售变现处理。
老师 公司要注销 注销前固定资产怎么处理呢 还有余额
请问老师,小规模公司注销,固定资产还有余额,可以注销吗?
老师 我公司要注销 固定资产怎么处理呢
老师,公司注销时货币资金跟固定资产清理还有余额应该怎么处理?
注销公司应收账款和固定资产还有余额要怎么处理
承租⼈的下列会计处理中,正确的是()A.将该租⼊资产作为⾃有固定资产⼈账B.将该租⼊资产的维修费⽤予以资本化C.不对租⼊的资产计提折旧和减值处理D.发⽣的可变租赁付款额计⼊当期损益
酒店行业,除去开票的收入,其他的收入在酒店平台系统就需要确认收入还是对公实际到账再确认收入
我现在收到暂估款的发票了 那我现在就直接冲红 重新入账 ,那结转成本这部分怎么处理,多结转了 这个月就少结转 少结转就多结转这样吗
老师您好,我公司是科技型企业,又开13个点的专票也开6个点服务的专票,这个月要是都开的 6个点的服务费发票,可以用13个点的商品进项票抵扣吗?
老师,我们是生产企业,一个客户预付20%的货款后要求开发票,但是现在产品还没有生产出来,应该怎么做账呢,成本是不是不用结转,也不出库?谢谢
老师好,5月收到的劳务费发票6月忘了给他包个税怎么办呢
建筑公司一般纳税人,想让找一个个体冲往来款,提出来钱,这个发票开什么业务合适呢?
老师请问公司购买土地小规模纳税人这个土地发票是5%吗,以后变成一般人能抵扣吗
老师,企业所得税小规模是一个季度报一次吗?一般纳税人需不需要季度报一次
老师,期初建账,待认证进项税额怎么取金额。因为库存进销存金额和财务软件对上了,后面有一部分是开的之前已经入库的,后面的进项税额怎么做进去?前面应付供应商的是价税合计做进去的,现在该怎么弄?还是本来就弄错了,该怎么改过来?
怎么处理呢 实际上是不卖的
你公司的资产,公司现在都不做了,您资产不变卖,您准备如何处理呢
实际上是我们申请了另外一个公司 这个要注销的
申请另一个公司,和你现在公司也是两个独立的主体 您必须是要把现公司的资产全部清理掉,或出售给新公司,
怎么清理呢
还有待认证的还没认证的税额
待认证进项税额,你这个就没办法去认证了,你就直接转到相应的成本或者是费用就行。
你要么就把它卖给新公司啊,要么你也要按照销售处理啊,你要么这个资产就给你的股东,要么给新公司,你都是销售啊。
能直接写固定资产清理分录吗
对了,直接按照固定资产清理进行处理。
还有一笔公对公的转账 本来要给其他公司开票的 但是没开 也没确认收入 这边钱能直接转到其他应付款-法人付吗
你这个原则按税收要求,是作为无票收入处理的。
但是没做无票处理 能直接转到其他应付款吗
你这样子直接转到其他应付款,相当于你在税收层面少交了税,你现在在注销清算的时候,你要把那个补上去。
注销前不补的话有什么风险吗 如果只就转到其他应付影响注销吗
这就看你当地的监管力度了,如果说你的管理员发现了,肯定要让你交,还要交滞纳金的。
如果管理员给注销了 那么注销后的企业还有什么风险吗
那如果说管女儿同意注销,那就没问题了,你注都注销了都不存在了呀。