同学您好,应收账款的处理方法,正常是需要催收回来哈,但若预计对该债务无法收回时,计提坏账准备: 借:资产减值损失 贷:坏账准备 ②实际发生损失,确认无法收回时: 借:坏账准备 贷:应收账款

老师,请问,注销公司时还有存货,该怎么处理呀?还有固定资产、应收账款、预付账款怎么弄?
老师,请问公司注销,账面还有库存,固定资产,应收账款,应付账款,怎么处理呢?谢谢
老师 公司要注销 注销前固定资产怎么处理呢 还有余额
老师,公司注销时货币资金跟固定资产清理还有余额应该怎么处理?
注销公司应收账款和固定资产还有余额要怎么处理
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类
固定资产也需要进行处置卖掉,我把整个账务处理的过程写给你
那还有负债呢
(1)将出售固定资产转入清理时: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 (2)收到出售固定资产的价款和税款时: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) (3)结转出售固定资产实现的损失时: 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
负债也是要及时清还,不用清还的,作为营业外收入。
没钱还呢
那工商应该是不会让你们注销呢,公司有欠款的情况下,一般是不能注销的。在注销前,公司必须清算其债务,只有在清算结束后才能办理注销登记。这意味着,如果公司有债务,必须先对债务进行合法处理。