咨询
Q

【目的】练习存货按实际成本的总分类核算 【资料】甲公司为增值税一般纳税企业,采用实际成本进行材料日常核算。假定运费不考虑增值税。20*3年8月1日,有关账户的期初余额如下。 在途物资4000元 预付账款—D 公司8000元 委托加工物资一B 公司1 000元 包装物5000元 原材料800000元(注:“原材料”账户期初余额中包括上月末材料已到但发票账单未到而暂估入账的6000元)。 20X3年8月发生如下经济业务事项。 (1)1日对上述未暂估人账的原材料进行账务处理。 (2)3日在途材料全部收到,验收入库。

2022-12-11 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-11 16:32

您好,请问有什么可以帮助到您?

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 16:58

3)8日从A公司购入材料一批,增值税专用发票上注明的货款为50000元,确认可抵扣增值税为6500元,另外A公司还代垫运费500元。全部货款已用转账支票付讫,材料验收入库。 (4) 10日收到上月委托B公司加工的包装物,并验收人库,人库成本为2 000元。

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 16:58

4) 10日收到上月委托B公司加工的包装物,并验收人库,人库成本为2 000元。 (5) 13日持银行汇票2000000元从C公司购人材料一批,增值税专用发票 上注明 的货款为150000元,增值税为19500元,另支付运费500元,材料已验收入库。甲公司收回剩余票款并存入银行。

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 16:58

6) 18日收到上月末估价入账的材料发票账单,增值税专用发票上注明的货款为5000元,确认可抵扣增值税为650元,开出银行承兑汇票承付。 (7) 22日收到D公司发运来的材料,并验收入库。增值税专用发票上注明的货款为8000元,确认可抵扣增值税为1040元,对方代垫运费640元。为购买该批材料上月曾预付货款8 000元,收到材料后用银行存款补付余款。

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 16:59

(8)31日根据发料凭证汇总表,八月,基本车间领用材料为360000元,辅助基本生产车间领用材料200000元,车间管理部门领用材料30000元,公司行政管理部门领用材料10000元。

头像
齐红老师 解答 2022-12-11 16:59

您好,请问有什么可以帮助到您?

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 17:00

求上述材料会计分录,谢谢啦

头像
齐红老师 解答 2022-12-11 17:01

您好,每次回答一个问题的哟,新的问题需要您重新发起提问的呢。 (1)1日对上述未暂估人账的原材料进行账务处理。 借:原材料 6000 贷:应付账款 6000 (2)3日在途材料全部收到,验收入库。 借:原材料 4000 贷:在途物资 4000

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 17:10

可以的嘛老师

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 17:11

有8问一共,但我主要是想要最后那个第8问的答案

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 17:25

这就是一个题,里面有八问,开始问的问题弄不开了

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 17:27

主要是这是全题,只想要最后一问第8问的答案

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 17:33

只想要第八问第八问第八问

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 17:34

谢谢老师谢谢老师谢谢老师

头像
快账用户8388 追问 2022-12-11 17:38

能回答一下吗老师,这就是整个问题,而我只想要第八问

头像
齐红老师 解答 2022-12-11 20:14

(8)31日根据发料凭证汇总表,八月,基本车间领用材料为360000元,辅助基本生产车间领用材料200000元,车间管理部门领用材料30000元,公司行政管理部门领用材料10000元。

头像
齐红老师 解答 2022-12-11 20:16

借:生产成本—基本生产车间360000 借:生产成本—辅助生产车间200000 借:制造费用30000 借:管理费用10000 贷:原材料600000

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,请问有什么可以帮助到您?
2022-12-11
你好,学员 借在途物资4000 贷应付账款暂估4000 借原材料4000 贷在途物资4000
2022-12-07
同学你好 你这个题目是不是不全啊?
2022-12-11
1借原材料-暂估-2000 贷应付账款-暂估-2000
2020-06-04
1借原材料暂估-7000 贷应付账款-暂估-7000
2022-04-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×