你好 这个您回去看下是否没有做税款重算?或是没有下载更新专项附加扣除?或是新入职的人员入职时间不对 现在征期内 如果您这个是是11月所属期的话,你可以先作废更正 看没有问题之后再报再扣款 扣款的话就只能税局更正了和退税了

老师我们有个体工商户小规模,这种情况税局说如果季度不超过9万就给核定成9完,以后超过9万就照常纳税啥意思呀没太明白
老师你好,个税工资超过5000元,个税汇算清缴申报,需要注意啥呢?
老师,个税申报完,咋啦有个需要缴费的,这啥意思,都没超过5000呀,
老师,2023年1到3月工资都是按不超5000元申报的,4月工资上涨超过8000元申报,专项附加扣除今年3月已申报,工资年初都是按年不超过6万,4月申报工资薪金没显示扣除个税,咋申报呀
老师,这个是个体核定的,是啥意思呀?超过了2万就要交这么多税吗?增值税不是每个月10以内都是免的吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
老师我换了台电脑,新增的,有的写的六月,七月的,反正不是新增的十一月,我是不是把时间都改成11月,
提示这,我们啥也不缴纳,
不是的 还是要原来的入职时间 这个关系到每月5000扣除的累计金额 这个如果就是11月征期的你作废更正一下 先看下原来的对不对 然后点击专项附加下载 之后更新下专项附加信息 再做税款重算 看下还有税款不
老师,我点了你说的那,为啥没我家人员信息,
你可以再员工专项附加扣除那增加下 这个可能是系统问题或是迁移问题 或是APP上的公司和这个不一致