好,这个分录是正确的。

我看学堂课程交个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 员工发工资扣的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 我记的是 :缴纳的时候是: 借:其他应收款 贷:银行存款 下月发工资的时候是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款.可以吗
请问计提工资时,借 管理费用 7000 贷 应付职工薪酬7000,次月发放时,借 应付职工薪酬 7000 贷 库存现金 6940 应交税费~应交个税60,扣税费时,借 应交税费~应交个税 60 贷 银行存款,分录是这样吗
您好老师,比如:我的工资7000元,个人所得税缴60元, 第一工资发放的时候: 借:应付职工薪酬—职工工资 7000 贷:应交税费—应交个人所得税 60 银行存款 6940元 缴的时候: 借:应交税费—应交个人所得税 60 贷:银行存款—60元 这个做的分录有没有问题
老师,4月工资是59905.01元,含应交个税6元 计提工资时, 借:管理人员职工薪酬(应发工资)59905.01 贷:应付职工薪酬-工资(应发部工资)59905.01 发放工资时, 借:应付职工薪酬-工资59905.01 应交个人所得税(负的6元) 贷:银行存款59899.01 支付个人所得税: 借:应交个人所得税6 贷:银行存款6 老师,我这从计提工资到发放工资再到支付个人所得税的分录,是不是这样做?总感觉不对
请问老师 算工资的时候已经计算好了员工应交的个税 会计分录可以这样写吗 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 应交税费——应交个人所得税 然后去扣个税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做账对嘛
老师,请问我们很多股东前期垫资但是没有发票的,这种怎么操作把公司的钱转出来还给他们?
你好老师,我在一家餐饮行业,由于之前会计挂帐没有收回来,问收银也没说清楚,所以一直挂着,这是三月去的,现在领导说我之前为啥没有调账,没有追,我是因为没有清楚有没有,所以没调,现在说我能力有问题,您说怎么处理才对呢
先做原材料。下个月再补发票进来!不暂估这样可以吗?
老师,我们是供应商,客户函调我们需要哪些资料,会查到产能跟物流单重量与实际货物重量数量吗
付给供应商材料款8000元 供应商开出10000元发票 剩余2000元以后不付款,余额2000元怎么处理
你好,27年必须完成实缴吗
你好老师,我在一家餐饮行业,由于之前会计挂帐没有收回来,问收银也没说清楚,所以一直挂着,现在我离开,说我之前为啥没有调账,我是因为没有清楚有没有,所以没调,现在说我能力有问题,您说怎么处理才对呢
我们有个子公司只有100万的注册资本,但是打了102万的投资款,怎么办
老师,个税系统里怎么更改扣缴义务人?
米面粮油免税吗????我我