你好 可以这样处理的

采用月末一次加权平均法核算成本,在月末暂估100吨入库,并已经结转入主营业务成本,下月取得发票后,把原先暂估入库的红字冲销后,那已结转的主营业务成本怎么做账务处理?
老师好,请问一下,1月份零售直接收款的货,已确认主营业务收入,也已结转成本,但2月份要求开票,这个分录怎么冲?比如,1.3销售柯桦燃.2月份要求开票 那成本的要不要冲?结转过的成本
老师,请问一下暂估入账结转成本后也结转到了本年利润里,这个月实际发票金额小,冲主营业务成本,因为本月没有销售,所以主营业务成冲完就是负数了,怎么办呢,用利润分配怎么做
我们先发货后开票,发货时候已经借应收,主营业务收入销项,结转成本,次月发货了,我红冲上月的收入,重新做了一笔,成本可不可以不用再做一笔负数一笔正数
请问本年有销售单先开票后发货,导致暂时无法确定结转主营业务成本,那么可以在下年度的一月份红冲销项税额并结转主营业务成本吗?
老师你好 现在江苏这边的政策 房产税还减半征收吗
老师,制造业的产值是参照什么来统计的啊?
@郭老师@郭老师@郭老师
老师好,因为特殊原因我公司25年4季度的银行回单没入账,现在是更正报表还是放在一季度入账呢
老师你好 缴纳房产税的时候 计税基础需要加上土地的价值一并计入 吗
老师就是我在申报年度企业所得税的时候,他有一个采用一般企业财务报表格式这个是填是还是填否,我这边是小规模纳税人
老师,如果公司注销时,股东未实缴,是不是剩余财产需要先不足实缴才能分配剩余财产,才需要缴纳个人所得税
小规模纳税人 多交了0.01的增值税 如何做调整分录?地方教育附加 多计提了 0.01 的如何做调整分录?
老师个体季度发票额度是多少
公司你好,人力资源公司,有员工受伤,有保险,先是用公户借支给总管(不是受伤员工),让付医药费20000,员工出院付赔款30000多,最后收到保险公司赔付56680,垫付医药费,垫付赔款,收到赔款,这3笔分录应该怎么做啊