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10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。11.以现金支付法律咨询费300元。12.销售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发票上增值税额10200元,款项尚未收到。13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税额340元。14.分配结转本月应付供电公司电费7500元,其中生产甲产品用3000元,生产乙产品用2500元,车间-般用1200元,企业行政管理部门用800元。15.分配结转本月职工薪酬55000元,其中生产甲产品工人工资25000元,生产乙产品工人工资20000元,车间管理人员工资6300元,工厂行政管理人员工资3700元。16.计提本月固定资产折旧8000元,其中生产车间固定资产计提折旧6000元,行政管理部门计提折旧2000元。10617.以银行存款支付本月劳保费1000元,其中计入本月制造费用800元,计入本月管

2022-12-12 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-12 11:58

你好,你这边需要写什么呢?

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你好,你这边需要写什么呢?
2022-12-12
你好 10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。 借:销售费用,贷 ;银行存款 11.以现金支付法律咨询费300元。 借:管理费用,贷:库存现金 12.销售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发票上增值税额10200元,款项尚未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税额340元。 借:销售费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 14.分配结转本月应付供电公司电费7500元,其中生产甲产品用3000元,生产乙产品用2500元,车间一般用1200元,企业行政管理部门用800元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷;银行存款 15.分配结转本月职工薪酬55000元,其中生产甲产品工人工资25000元,生产乙产品工人工资20000元,车间管理人员工资6300元,工厂行政管理人员工资3700元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷;应付职工薪酬 16.计提本月固定资产折旧8000元,其中生产车间固定资产计提折旧6000元,行政管理部门计提折旧2000元。 借:制造费用,管理费用,贷;累计折旧 17.以银行存款支付本月劳保费1000元,其中计入本月制造费用800元, 借:制造费用,管理费用,贷;银行存款
2022-12-12
同学你好 都是有发票的吧
2022-12-15
你好,是需要做8到12经济业务的分录吗? 
2022-04-27
你好 1、借:制造费用700 管理费用200 贷:累计折旧900 2、借:管理费用1000 制造费用3000 贷:银行存款4000 3、借:应付职工薪酬32000 贷:银行存款32000 4、借:生产成本-甲产品30000 -乙产品18750 -制造费用5000 -管理费用3000 贷:应付职工薪酬30000%2B18750%2B5000%2B3000 5、借:银行存款70000%2B40000%2B14300 贷:主营业务收入70000%2B40000 应交税费-应交增值税(销项税额)14300
2022-12-27
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