您好, 发票到了把暂估的会计分录冲销了

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
暂估入库,发票到了要放到暂估的成本票后面?
暂估入库,发票到了要放到暂估的分录后面?我暂估的时候没写暂估两个字
我暂估入库的原材料已经变成库存商品销售出去,发票来了,我可以直接附在暂估的分录后面?还是要写冲暂估的发票
还没有收到发票,先做暂估入库,到时候做暂估入库的时候这一笔分录要把具体的库存货物名称要一一录上吗?
高会考试,选项题目20分,是行政十一章和哪章
就是打个比方建筑公司打了四万块钱给我,当时我给的我同事的账号,结果建筑公司就每个月报4950的税,连续十个月。产生了49500的个人所得税要交,加上我同事自己的工资75000,他自己的专项扣除刚好可以抵掉他自己的75000,年度结算的时候就要交1899的税钱。这个有办法解决的吗?
老师,公司管理人员要对外,提供的年度报表是资产负债表和利润表都要给他吗?
老师,请问一下,3月份开具的出口发票但是在4月份报关的,那3月份申报的时候可以不填写这部分金额在4月份的时候一起填写申报吗?
你好老师,我们公司购进的产品假如是100元成本,我们送了市场销售人员10套,这个结转收入是不是按每套100元报收入,成本也按100元
一般纳税人建筑公司,我是内账会计,我们有个A项目是陈某挂靠的,A项目购材料给我们公司开进项发票,我们公户给供材料放转款,这个款是由陈某转我们老板,然后我们公户才付的,这个账我怎样才能做平呢 我做的: 借:其他应付款-我们老板500 贷:其他应收款-陈某500 借:应付账款-**材料公司500 贷:银行存款500 我这样做了以后其他应付款-我们老板借方就有500元挂账,其他应收款-陈某贷方也多了500元挂账,这又怎么平账呢
老师,农民专业合作社成员出资到公户,怎么做分录?用什么科目
老师, 你好,外贸企业没有设置外币账户有风险吗?调汇是根据出口当月 汇率和收汇当天计算的汇兑差额。
个体户开专票是几个点?
我们老板想要考虑如果亚马逊运营不做了,这个海外的货的成本这块求这个盈亏平衡点,这个怎么算