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(2)甲公司于2×19年12月15日向丙公司销售一批商品,该批商品的不含税价款为2000万元,成本为1600万元,增值税税率为13%,商品已发出,货款已收到。因产品外包装质量原因,2×20年2月15日接到丙公司通知要求在价格上折让10%,否则将退货。经过检验同意丙公司要求,并收到对方开具的红字增值税专用发票。按照税法规定,销货方收到购货方提供的“开具红字增值税专用发票申请单”时开具红字增值税专用发票,并作减少当期应纳税所得额处理。货款折让额已支付编辑所有会计分录

2022-12-12 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-12 14:53

你好,学员, 借银行存款2260 贷主因业务收入2000 应交税费应交增值税260 借主营业务成本1600 贷库存商品1600

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你好,学员, 借银行存款2260 贷主因业务收入2000 应交税费应交增值税260 借主营业务成本1600 贷库存商品1600
2022-12-12
你好同学,稍等看一下
2022-12-12
你好,学员,这个题目不完整的,问题是什么的
2022-12-12
你好,请把题目完整发一下这里
2022-12-12
你好:销售实现时确认收入 借:应收账款 452000  贷:主营业务收入 40 0000 应交税费——应交增值税(销项税额) 52000 借:主营业务成本 200000  贷:库存商品 200000 收到货款时 借:银行存款 452000  贷:应收账款 452000 发生销售退回时 借:主营业务收入 40 0000   应交税费——应交增值税(销项税额) 52000  贷:银行存款 452000 借:库存商品 200000  贷:主营业务成本 200000
2021-12-28
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