你好同学,咱是销售专用发票还是普通发票呀?

上年12月开错一张发票忘记作废了,在下一年度冲红,这个应该怎么做账?
老师,上个月开出的发票忘记作废了,这要怎么处理?
老师,上个月公司开销项票开错了重开,开错了的票忘记了作废,这个月作废不了了,这个月还怎么做账?
我5月份开了一张错误的发票电脑上忘记作废,这个月不能作废了我该怎么做账呢
老师,上个月开了一张销项发票,开错了,本来要作废的,忘记作废了,这个月应该怎么处理
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
专用发票
你好,先开具红字信息表,开具了以后倒入的负数发票里,重新开负数的红字发票就可以。
开具的红字发票做到12月份的帐里面吗
你好同学,对的,咱们在这个月正常做账就可以,没问题。
那这个月的增值税报表怎么填写,把那张准备冲红的金额跟税额也要填写进去吗
咱把他和正数往外开的发票加在一起,一块儿填收入就行,就是你这个月如果有正常开的发票,正数的加上这个负数的,一块儿加在一起,算出来合计数是多少,填的报表。
这个说的是下个月申报吧,下个月申报的是12月份的,红字发票准备12月份开出来。现在申报的是11月份的,11月份我只有正数发票,那申报表是不是填所有的正数发票
你好,11月份不受这张发票的影响,咱要填所有的正数发票。
那就是说11月份,正常报,我开了4张发票,这4张发票都要报,然后12月份开了红字,正数负数加在一起
您好同学,理解的完全正确,