仇怨 填写在表一无票收入里 是自产的吗
老师你好,我们是一般纳税人,上个月我们增值税申报时申报了无票收入,这个月我们和上次的无票收入一起开的票,这个月增值税申报时该怎么填啊
老师,我们这个月有无票收入,卖的初级农产品,水稻,我填增值税申报的时候,填哪一行?
老师,我们一般纳税人小规模。我们这个季度有自产自销初级农产品免税收入,80万。填所得税申报的时候,主表营业收入成本利润都按利润表填写,然后,7行那里增行,选免税收入其他,填写80万对不?然后,申报表上实际利润额跟账载金额不一样了,这就是税会差异对吗?
老师,我想请教一下,我公司是农产品初加工的,是免增值税的,我公司有未开票收入,增值税申报表填报在哪行呢??我们是一般纳税人
老师,无票收入填在增值税申报的哪栏?我之前没在增值税申报里填无票收入,但在季度企业税申报时候填在营业收入了?是不不对?和增值税申报对不上是这样吗?
朴老师,残保金申报数据是依据什么申报的?
请问老师,我们公司支付境外公司咨询费,代扣代缴增值税后,是否能按代扣代缴的增值税抵扣我们境内业务的增值税,相当于作为进项税抵扣?有政策依据吗?
订单品名是SMD IC,翻译成中文开发票可以是贴片 IC吗
支出很大,收入很小,税务报表怎么报才对,其他应付款挂账10万,主营业务收入才1万,怎么看起来报表不正常?这合理吗?
老师,我是一个中间商,我从客户那里拿到10万收入,然后我再把这个业务给下家坐,成本9万,我赚1万,这个9月成本是个人提供的服务,没有发票,不申报个税,有什么办法能税前扣除吗?给税局提供证明材料啥的可以啊
我们一般纳税人 九月份报八月份的税的时候,勾选认证的时候,进项票都必须得是八月份的票吗?九月份的时候开的,能在当月认证吗?
企业所得税预缴申报表更新了,我们是给境外单位提供信息系统服务,进行跨境应税行为免征增值税报告填写了,增值税进行免税收入申报了,那么,更新的所得税表单我们要额外填什么吗
我是出纳,之前对公的活都是一个叫萱萱的老板秘书干,这回对公对账算成本的活都成了我的活,压力好大,萱萱和我说要不你和老板说,涨工资不要你就离职,我该咋办啊,来这家单位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想让我走,那个活之前都是萱萱干,又和对公单位对账,又看剩余多少没送了,又弄单位的成本又出库入库,她嫌我做的不好还让我做,给我增加活咋办啊,今年34岁了,在北京大龄未婚女,这不难为我?睡不着,咋办
老师你好,为啥我这个就要交残保金啊,就1名员工啊
董孝彬老师,借库存商品265.49万,借应交税费-进项税额34.51万,贷其他应付款200万,贷应付账款/银行存款100万,老师把进项税额填写资产负债表那栏呢?
是的,是自产自销初级农产品。老师我知道填未开具发票那列,但是我不知道填哪一行?
只有一个简易计税里有一行是预征率0%觉得最符合。我还不确定
你好 截图发来我看一下
这样的老师
老师老师,还有一个这个
还有一个这个
18栏对不老师
对 根据最新的增值税纳税申报表填表,应在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第18行第3列填写10万元。此栏填写的数据通过申报表内置的表间公式自动过入主表第8栏。
嗯嗯老师,然后还要填减免税申报表是不
你好,不需要填写减免表了。
好像要填老师
。你好,那就把这个免税收入填写到减免表上。
这是填完之后又提示这个啥意思老师
。您好,您本期抵扣金税盘的服务费了吗?
上期有。本期没有
本期没有实际抵扣,是不需要填写的。
本期没填写啊老师。
你好。,没有填写还是出来提醒?那你需要找一下税务局再处理。 确定减免表你没有填写数是吧?金税盘那个。要是没有你就找税务局。
因为我看提示写着期初数据不对。
好的老师您休息吧祝工作愉快
不客气。祝您工作愉快。