同学你好 出口退税之前就可以
出口退税的时间是什么时候?比方说申报期是10月,报关单日期是9.28日,这样算是延迟一个月申报了吗?出口退税申报每月截止日期与纳税申报期有没有关联
老师,出口业务延迟开票(比报关单晚几个月),会有延迟纳税风险吗?
你好 老师 我这边有一个问题 就是我这边出口退税申报收入,往往我这边进项开票比较晚,申报收入又是当月 导致这边收入在当月申报,但是进项发票会延后开具,我这边该怎么处理这个问题,怎么做账
老师,我们有出口业务,报关是委托代理报关,平时是外贸销售人员委托代理报关,没有给财务装箱单,也没有开销售发票,增值税申报时做的无票申报,税务也没有问过,这样操作有风险吗?
老师,我们是京东线上销售公司,由于厂家都是当月开上月的采购发票给我们,所以我们也是当月确认上个月支付宝收款收入,相当于延迟了一个月确认收入。请问这样操作可以吗?存在延迟纳税风险吗?税务员来了解我们业务时,我可以实话实说吗?
咨询下,支付个人劳务报酬的会计分录~
老师,我们公司的管理经营的房产是2014年建成使用的,但因为是国资,产权证不属于我们公司,这种情况可以选择简易计税按5%的税率征收吗?如果可以简易计税,需要备案吗?
简易计税,和免税,收到增值税专用发票,需要按比例抵扣,那我收到的进项税发票,需要每月抵扣吗?还是可以,半年,或许一年一起抵扣呢
股东之间股权转让缴纳印花税,这个是公司承单还是个人承担啊?转让方和受让方都是个人
你好老师我想问下就是电商的,他是售卖课程的,非学历教育服务,正常是确认收货了就该确认收入借应收,贷收入,税额,等资金到账借货币资金贷应收,但是老师他这个学课程的得按照学习进度确认收入,所以对方确认收货后没法做借应收贷收入,那要怎么做这个分录好点呢
老师好,1,收到的一张培训费发票,购买方是公司名称可以所得税前扣除吗?请问入什么科目?2,如果法人在外面学历深造,那么开来的发票,如果是公司抬头可以报销吗?请问入什么科目?
6月11日成立的公司,昨天新增的税费种申报信息,好久可申报工资
老师您好,我们公司2022年至2024年3个年度中,每个年度印花税、增值税都需要更正申报,更正申报的时候是更正在哪一个月里面一起申报吗?
郭老师接,实缴到资不了,有什么办法解决
1-本季的应收账款,是资产负债表上应收账款的期末余额吗?
老师,我们出口不退税,就是开票比实际出口时间晚一些,税局可以认定为延迟纳税吗?
同学你好 你们出口免税吗
是管制产品,不免税,都正常都交税的
同学你好 那你报关了就要在增值税申报系统申报的
没有申报等开票了,才报的税,会有滞纳金是吗?
同学你好 这个税局会查的哦
对,就是税局再查,我才问的
出口不管退不退税,都要报关当月 就申报增值税是吗?
同学你好 对的 是这样的 要在报关的当月所属期申报
老师,滞纳金一般是怎么计算呢
这个一般是日万分之五
辛苦老师了
满意请给五星好评,谢谢